CPF/CNPJ:
05843634000120
Emissão:
16/01/2018
Plano Interno:
CARNAVAL
Função:
CULTURA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
239801/2017
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Produção e Difusão Cultural
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Cultura
Ação:
Realização dos Projetos de Grande Porte do Estado
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE A APRESENTACAODO BLOCAO DO BICHO-TERRANA PROGRAMACAO CULTURALDO CARNAVAL2018 CONFORMEEDITAL DE CREDENCIAMENTO08/2017-CSL-SECTUR E CONTRATO 46/2018
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2018NE00023 | 16/01/2018 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE A APRESENTACAODO BLOCAO DO BICHO-TERRANA PROGRAMACAO CULTURALDO CARNAVAL2018 CONFORMEEDITAL DE CREDENCIAMENTO08/2017-CSL-SECTUR E CONTRATO 46/2018
|
2018NE00023 | 16/01/2018 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
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2018NL00189 | 31/01/2018 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
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2018NL00901 | 23/03/2018 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
PAGAMENTO (700214)
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2018OB00176 | 06/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 19.442,00 |
PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00178 | 06/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 558,00 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00671 | 28/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 19.530,00 |
PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00689 | 28/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 470,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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