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NOTA DE EMPENHO 2018NE00270

Favorecido

CLARO S/A
R$ 193,05
 

CPF/CNPJ:

40432544000147

Emissão:

20/03/2018

Plano Interno:

MANUTAGED

Função:

AGRICULTURA

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

51322/2018

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Defesa Agropecuária

Unidade Gestora:

Agência Estadual de Defesa Agropecuária do Ma

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS

Descrição

PAGAMWNTO DE SERVICOS PRESTADO DE TELEFONIA DDD PARA A AGED/MA

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00270 20/03/2018 500,00 193,05 193,05
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMWNTO DE SERVICOS PRESTADO DE TELEFONIA DDD PARA A AGED/MA
2018NE00270 20/03/2018 500,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: CANCELADO SALDO EMPENHO NAO UTILIZADO.
2018NE02079 26/12/2018 -306,95 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00297 21/03/2018 0,00 34,12 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00711 04/05/2018 0,00 12,86 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL01024 04/06/2018 0,00 15,01 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL01285 11/07/2018 0,00 18,35 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL01868 06/09/2018 0,00 42,07 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL02465 14/11/2018 0,00 36,22 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL02716 06/12/2018 0,00 16,77 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL02939 26/12/2018 0,00 17,65 0,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB00370 21/03/2018 0,00 0,00 34,12
PAGAMENTO (700214)
2018OB00700 04/05/2018 0,00 0,00 12,86
PAGAMENTO (700214)
2018OB01092 04/06/2018 0,00 0,00 15,01
PAGAMENTO (700214)
2018OB01309 11/07/2018 0,00 0,00 18,35
PAGAMENTO (700214)
2018OB01658 06/09/2018 0,00 0,00 42,07
PAGAMENTO (700214)
2018OB02134 14/11/2018 0,00 0,00 36,22
PAGAMENTO (700214)
2018OB02325 06/12/2018 0,00 0,00 16,77
PAGAMENTO (700214)
2018OB02528 26/12/2018 0,00 0,00 17,65

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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