CPF/CNPJ:
40432544000147
Emissão:
20/03/2018
Plano Interno:
MANUTAGED
Função:
AGRICULTURA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
51322/2018
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Defesa Agropecuária
Unidade Gestora:
Agência Estadual de Defesa Agropecuária do Ma
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
PAGAMWNTO DE SERVICOS PRESTADO DE TELEFONIA DDD PARA A AGED/MA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2018NE00270 | 20/03/2018 | 500,00 | 193,05 | 193,05 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMWNTO DE SERVICOS PRESTADO DE TELEFONIA DDD PARA A AGED/MA
|
2018NE00270 | 20/03/2018 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELADO SALDO EMPENHO NAO UTILIZADO.
|
2018NE02079 | 26/12/2018 | -306,95 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00297 | 21/03/2018 | 0,00 | 34,12 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00711 | 04/05/2018 | 0,00 | 12,86 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01024 | 04/06/2018 | 0,00 | 15,01 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01285 | 11/07/2018 | 0,00 | 18,35 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01868 | 06/09/2018 | 0,00 | 42,07 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02465 | 14/11/2018 | 0,00 | 36,22 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02716 | 06/12/2018 | 0,00 | 16,77 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02939 | 26/12/2018 | 0,00 | 17,65 | 0,00 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00370 | 21/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 34,12 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00700 | 04/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 12,86 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01092 | 04/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 15,01 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01309 | 11/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 18,35 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01658 | 06/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 42,07 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02134 | 14/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 36,22 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02325 | 06/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 16,77 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02528 | 26/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 17,65 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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