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NOTA DE EMPENHO 2018NE02022

Favorecido

E G ARAUJO EIRELI-ME
R$ 0,00
 

CPF/CNPJ:

25252251000194

Emissão:

12/12/2018

Plano Interno:

INSPANIMAL

Função:

AGRICULTURA

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

71355/2018

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Defesa Agropecuária

Unidade Gestora:

Agência Estadual de Defesa Agropecuária do Ma

Ação:

Fiscalização e Inspeção de Produtos e Subprodutos de Origem Animal

Fonte:

RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS

Descrição

PAGAMENTO DE SERVICOS GRAFICOS PARA ATENDER AS NE-CESSIDADES NA DEFESA SANITARIA E ANIMAL NAS UNIDA-DES REGIONAIS ULSAVS,EACSE BARREIRAS FITOSSANITA_-RIAS.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE02022 12/12/2018 7.827,00 0,00 0,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE SERVICOS GRAFICOS PARA ATENDER AS NE-CESSIDADES NA DEFESA SANITARIA E ANIMAL NAS UNIDA-DES REGIONAIS ULSAVS,EACSE BARREIRAS FITOSSANITA_-RIAS.
2018NE02022 12/12/2018 7.827,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: CANCELADO EM RAZAO DO VA LOR TER SIDO FEITO A ME NOR.
2018NE02028 13/12/2018 -7.827,00 0,00 0,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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