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NOTA DE EMPENHO 2018NE00522

Favorecido

C F ABREU SERVICOS - ME
R$ 7.200,00
 

CPF/CNPJ:

23147444000150

Emissão:

23/04/2018

Plano Interno:

MANUTAGED

Função:

AGRICULTURA

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

0301270/2017

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Defesa Agropecuária

Unidade Gestora:

Agência Estadual de Defesa Agropecuária do Ma

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS

Descrição

PAGAMENTO DE SERVICOS DEMONTAGEM DE TUBULACOES DAREDE ELETRICA,SENDO QUA -RENTA E CINCO TOMADAS ENOVE INTERRUPTORES E DIS-TRIBUICAO DE CIRCUITO ELETRICO COM FORNECIMENTO DEMATERIAS,CONFORME PARECERADJUDICATOR

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00522 23/04/2018 7.200,00 7.200,00 7.200,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE SERVICOS DEMONTAGEM DE TUBULACOES DAREDE ELETRICA,SENDO QUA -RENTA E CINCO TOMADAS ENOVE INTERRUPTORES E DIS-TRIBUICAO DE CIRCUITO ELETRICO COM FORNECIMENTO DEMATERIAS,CONFORME PARECERADJUDICATOR
2018NE00522 23/04/2018 7.200,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00730 08/05/2018 0,00 7.200,00 0,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB00719 08/05/2018 0,00 0,00 7.055,28
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB00720 08/05/2018 0,00 0,00 144,72
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
Descrição: DEVOLUCAO BANCO CONTA ENCERRDA
2018GR00010 16/05/2018 0,00 0,00 -7.055,28
PAGAMENTO (700214)
2018OB01105 05/06/2018 0,00 0,00 7.055,28

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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