CPF/CNPJ:
23147444000150
Emissão:
23/04/2018
Plano Interno:
MANUTAGED
Função:
AGRICULTURA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
0301270/2017
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Defesa Agropecuária
Unidade Gestora:
Agência Estadual de Defesa Agropecuária do Ma
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
PAGAMENTO DE SERVICOS DEMONTAGEM DE TUBULACOES DAREDE ELETRICA,SENDO QUA -RENTA E CINCO TOMADAS ENOVE INTERRUPTORES E DIS-TRIBUICAO DE CIRCUITO ELETRICO COM FORNECIMENTO DEMATERIAS,CONFORME PARECERADJUDICATOR
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2018NE00522 | 23/04/2018 | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE SERVICOS DEMONTAGEM DE TUBULACOES DAREDE ELETRICA,SENDO QUA -RENTA E CINCO TOMADAS ENOVE INTERRUPTORES E DIS-TRIBUICAO DE CIRCUITO ELETRICO COM FORNECIMENTO DEMATERIAS,CONFORME PARECERADJUDICATOR
|
2018NE00522 | 23/04/2018 | 7.200,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00730 | 08/05/2018 | 0,00 | 7.200,00 | 0,00 |
PAGAMENTO (700214)
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2018OB00719 | 08/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.055,28 |
PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00720 | 08/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 144,72 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: DEVOLUCAO BANCO CONTA ENCERRDA
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2018GR00010 | 16/05/2018 | 0,00 | 0,00 | -7.055,28 |
PAGAMENTO (700214)
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2018OB01105 | 05/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.055,28 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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