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NOTA DE EMPENHO 2018NE00485

Favorecido

SINDIC DOS ARRUM DE SAO LUIS
R$ 127.445,17
 

CPF/CNPJ:

06300016000104

Emissão:

12/03/2018

Plano Interno:

SVTERCEIROS

Função:

SANEAMENTO

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

7624/6895/17

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit

Unidade Gestora:

Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS

Descrição

PAG DE NF 361/360 MES 10/11/12 SERV CARREDOI E DESCARREGO

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00485 12/03/2018 129.000,00 127.445,17 127.445,17
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAG DE NF 361/360 MES 10/11/12 SERV CARREDOI E DESCARREGO
2018NE00485 12/03/2018 129.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO
2018NE03078 07/08/2018 19.102,91 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO DO EMPENHO 2018NE00485
2018NE05689 31/12/2018 -20.657,74 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515112)
2018NL10092 12/03/2018 0,00 -19.102,91 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL00619 12/03/2018 0,00 62.213,10 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL00621 12/03/2018 0,00 65.232,07 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL05288 07/08/2018 0,00 19.102,91 0,00
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2018OB00552 12/03/2018 0,00 0,00 20.756,81
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2018OB00554 12/03/2018 0,00 0,00 21.831,43
PAGAMENTO (700214)
2018OB00551 12/03/2018 0,00 0,00 41.456,29
PAGAMENTO (700214)
2018OB00553 12/03/2018 0,00 0,00 43.400,64
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2018OB03993 07/08/2018 0,00 0,00 19.102,91
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705115)
2018NL06389 10/09/2018 0,00 0,00 -19.102,91

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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