Voltar

NOTA DE EMPENHO 2018NE03398

Favorecido

UNIHOSP SERVICOS DE SAUDE S/A
R$ 2.992.004,40
 

CPF/CNPJ:

04083773000130

Emissão:

24/08/2018

Plano Interno:

AUXSAUDE

Função:

SANEAMENTO

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

5679/2017

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS

Descrição

CONTRATACAO DE OPERADORA,ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS OU SEGURADORA DE PLANO DE ASSISTENCIA A SAUDE PARA OS EMPREGADOS DA CAEMA REF.ADJUDICACAO N.017/2018-CCL PREGAO PRESENCIAL N.127/2017-POE/MA

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE03398 24/08/2018 2.600.000,00 2.992.004,40 2.992.004,40
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONTRATACAO DE OPERADORA,ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS OU SEGURADORA DE PLANO DE ASSISTENCIA A SAUDE PARA OS EMPREGADOS DA CAEMA REF.ADJUDICACAO N.017/2018-CCL PREGAO PRESENCIAL N.127/2017-POE/MA
2018NE03398 24/08/2018 2.600.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA P DA NOTA FISCAL 7934-1/2.
2018NE04941 03/12/2018 500.000,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO DO EMPENHO 2018NE03398
2018NE05787 31/12/2018 -107.995,60 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515112)
2018NL08060 24/08/2018 0,00 -250.837,07 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL06721 13/09/2018 0,00 2.242.841,47 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL09266 03/12/2018 0,00 746.731,54 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL09311 04/12/2018 0,00 253.268,46 0,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB04807 13/09/2018 0,00 0,00 1.000.000,00
PAGAMENTO (700212)

Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF
2018OB05543 25/10/2018 0,00 0,00 9.920,04
PAGAMENTO (700214)
2018OB05542 25/10/2018 0,00 0,00 932.484,14
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB05544 25/10/2018 0,00 0,00 49.600,22
PAGAMENTO (700212)

Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF
2018OB06217 03/12/2018 0,00 0,00 22.467,32
PAGAMENTO (700214)
2018OB06216 03/12/2018 0,00 0,00 611.927,64
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB06218 03/12/2018 0,00 0,00 112.336,58
PAGAMENTO (700214)
2018OB06254 04/12/2018 0,00 0,00 253.268,46
PAGAMENTO (530314)
Descrição:
2018NL10981 31/12/2018 0,00 0,00 559.520,26
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (545956)
2018NL10980 31/12/2018 0,00 0,00 -559.520,26

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
l

+

,