CPF/CNPJ:
09032576000105
Emissão:
20/04/2018
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
URBANISMO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
220874/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria Estado Cidades e Desenvolvimento U
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
REF.A COMPLEMENTACAO DE EMPENHO DO CONTRATO 037/14CELEBRADO ENTRE O ESTADODO MA,ATRAVES DA SECID EA EMPRESA NILTEC TELECOMSERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA CONF.PROC.220874/2017.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2018NE00248 | 20/04/2018 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.A COMPLEMENTACAO DE EMPENHO DO CONTRATO 037/14CELEBRADO ENTRE O ESTADODO MA,ATRAVES DA SECID EA EMPRESA NILTEC TELECOMSERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA CONF.PROC.220874/2017.
|
2018NE00248 | 20/04/2018 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00716 | 18/05/2018 | 0,00 | 1.625,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
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2018NL00981 | 19/06/2018 | 0,00 | 2.325,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
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2018NL01240 | 23/07/2018 | 0,00 | 50,00 | 0,00 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00472 | 04/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.625,00 |
PAGAMENTO (700214)
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2018OB00661 | 13/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.278,27 |
PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00662 | 13/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 46,73 |
PAGAMENTO (700214)
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2018OB00858 | 22/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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