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NOTA DE EMPENHO 2018NE00118

Favorecido

NILTEC TELECOM SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA
R$ 5.000,00
 

CPF/CNPJ:

09032576000105

Emissão:

14/03/2018

Plano Interno:

MANUTENCAO

Função:

URBANISMO

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

220874/2018

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Secretaria Estado Cidades e Desenvolvimento U

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Descrição

REF.A COMPLEMENTACAO DE EMPENHO DO CONTRATO 037/14CELEBRADO ENTRE O ESTADODO MA,ATRAVES DA SECID EA EMPRESA NILTEC TELECOMSERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA CONF.PROC.220874/2017.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00118 14/03/2018 5.000,00 5.000,00 5.000,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.A COMPLEMENTACAO DE EMPENHO DO CONTRATO 037/14CELEBRADO ENTRE O ESTADODO MA,ATRAVES DA SECID EA EMPRESA NILTEC TELECOMSERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA CONF.PROC.220874/2017.
2018NE00118 14/03/2018 5.000,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00495 27/04/2018 0,00 1.975,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00523 30/04/2018 0,00 2.325,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00717 18/05/2018 0,00 700,00 0,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB00375 14/05/2018 0,00 0,00 2.278,27
PAGAMENTO (700214)
2018OB00377 14/05/2018 0,00 0,00 1.975,00
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB00376 14/05/2018 0,00 0,00 46,73
PAGAMENTO (700214)
2018OB00473 04/06/2018 0,00 0,00 653,27
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB00474 04/06/2018 0,00 0,00 46,73

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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