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NOTA DE EMPENHO 2018NE00079

Favorecido

EBCT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
R$ 953,20
 

CPF/CNPJ:

34028316003471

Emissão:

07/03/2018

Plano Interno:

MANUTMOB

Função:

ADMINISTRACAO

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

204923/2017

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Servi

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS

Descrição

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOSPOSTAIS. (ITEM.39046)

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00079 07/03/2018 3.001,00 953,20 953,20
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOSPOSTAIS. (ITEM.39046)
2018NE00079 07/03/2018 3.001,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO DO EMPENHO N.00079.
2018NE00600 31/12/2018 -2.047,80 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00217 20/03/2018 0,00 127,18 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00218 20/03/2018 0,00 241,64 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00387 16/05/2018 0,00 74,79 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00510 12/06/2018 0,00 26,10 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00651 17/07/2018 0,00 78,13 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00884 20/09/2018 0,00 114,58 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00902 21/09/2018 0,00 64,72 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL01062 12/11/2018 0,00 109,52 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL01122 22/11/2018 0,00 85,85 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL01325 21/12/2018 0,00 30,69 0,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB00177 20/03/2018 0,00 0,00 127,18
PAGAMENTO (700214)
2018OB00178 20/03/2018 0,00 0,00 241,64
PAGAMENTO (700214)
2018OB00325 16/05/2018 0,00 0,00 74,79
PAGAMENTO (700214)
2018OB00409 12/06/2018 0,00 0,00 26,10
PAGAMENTO (700214)
2018OB00496 17/07/2018 0,00 0,00 78,13
PAGAMENTO (700214)
2018OB00681 24/09/2018 0,00 0,00 114,58
PAGAMENTO (700214)
2018OB00683 24/09/2018 0,00 0,00 64,72
PAGAMENTO (700214)
2018OB00831 12/11/2018 0,00 0,00 109,52
PAGAMENTO (700214)
2018OB00877 23/11/2018 0,00 0,00 85,85
PAGAMENTO (700214)
2018OB00933 21/12/2018 0,00 0,00 30,69
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
Descrição: CANCELAMENTO PAGAMENTO FATURA N.45888 DE 06/12/18.
2018GR00040 24/12/2018 0,00 0,00 -30,69
PAGAMENTO (700214)
2018OB00936 26/12/2018 0,00 0,00 30,69

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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