CPF/CNPJ:
34028316003471
Emissão:
07/03/2018
Plano Interno:
MANUTMOB
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
204923/2017
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Servi
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOSPOSTAIS. (ITEM.39046)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2018NE00079 | 07/03/2018 | 3.001,00 | 953,20 | 953,20 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOSPOSTAIS. (ITEM.39046)
|
2018NE00079 | 07/03/2018 | 3.001,00 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DO EMPENHO N.00079.
|
2018NE00600 | 31/12/2018 | -2.047,80 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00217 | 20/03/2018 | 0,00 | 127,18 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00218 | 20/03/2018 | 0,00 | 241,64 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00387 | 16/05/2018 | 0,00 | 74,79 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00510 | 12/06/2018 | 0,00 | 26,10 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00651 | 17/07/2018 | 0,00 | 78,13 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00884 | 20/09/2018 | 0,00 | 114,58 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00902 | 21/09/2018 | 0,00 | 64,72 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01062 | 12/11/2018 | 0,00 | 109,52 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01122 | 22/11/2018 | 0,00 | 85,85 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01325 | 21/12/2018 | 0,00 | 30,69 | 0,00 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00177 | 20/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 127,18 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00178 | 20/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 241,64 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00325 | 16/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 74,79 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00409 | 12/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 26,10 |
PAGAMENTO (700214)
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2018OB00496 | 17/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 78,13 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00681 | 24/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 114,58 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00683 | 24/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 64,72 |
PAGAMENTO (700214)
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2018OB00831 | 12/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 109,52 |
PAGAMENTO (700214)
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2018OB00877 | 23/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 85,85 |
PAGAMENTO (700214)
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2018OB00933 | 21/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 30,69 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELAMENTO PAGAMENTO FATURA N.45888 DE 06/12/18.
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2018GR00040 | 24/12/2018 | 0,00 | 0,00 | -30,69 |
PAGAMENTO (700214)
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2018OB00936 | 26/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 30,69 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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