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NOTA DE EMPENHO 2018NE00036

Favorecido

TRANSPORTES REQUINTE LTDA
R$ 1.577.835,74
 

CPF/CNPJ:

06077708000127

Emissão:

15/02/2018

Plano Interno:

TRAVESSIA

Função:

ADMINISTRACAO

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

115385/2016

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Construção e Melhoria da Infraestrutura Urbana

Unidade Gestora:

Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Servi

Ação:

Mobilidade Urbana

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Descrição

CONTRATACAO DE SERVICOSDE TRANSPORTE PUBLICO NAOONEROSO PARA PESSOAS COMDEFICIENCIA, USUARIO DECADEIRA DE RODAS, DENOMINADO SERVICO TRAVESSIA EMIMPERATRIZ E REGIAO.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00036 15/02/2018 164.359,00 1.479.221,01 1.381.641,73
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONTRATACAO DE SERVICOSDE TRANSPORTE PUBLICO NAOONEROSO PARA PESSOAS COMDEFICIENCIA, USUARIO DECADEIRA DE RODAS, DENOMINADO SERVICO TRAVESSIA EMIMPERATRIZ E REGIAO.
2018NE00036 15/02/2018 164.359,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: CONTRATACAO DE SERVICOSDE TRANSPORTE PUBLICO NAOONEROSO PARA PESSOAS COMDEFICIENCIA, USUARIOS DECADEIRA DE RODAS, DENOMINADO SERVICO TRAVESSIA EMIMPERATRIZ E REGIAO. (ITEM.39020)
2018NE00093 01/03/2018 164.357,89 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: CONTRATACAO DE SERVICOSDE TRANSPORTE PUBLICO NAOONEROSO PARA PESSOAS COMDEFICIENCIA, USUARIOS DECADEIRA DE RODAS, DENOMINADO SERVICO TRAVESSIA EMIMPERATRIZ E REGIAO. (ITEM.39020)
2018NE00110 22/03/2018 164.357,89 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: CONTRATACAO DE SERVICOSDE TRANSPORTE PUBLICO NAOONEROSO PARA PESSOAS COMDEFICIENCIA, USUARIO DECADEIRA DE RODAS, DENOMINADO SERVICO TRAVESSIA EMIMPERATRIZ E REGIAO.
2018NE00154 11/04/2018 164.357,89 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: CONTRATACAO DE SERVICOSDE TRANSPORTE PUBLICO NAOONEROSO PARA PESSOAS COMDEFICIENCIA, USUARIOS DECADEIRA DE RODAS, DENOMINADO SERVICO TRAVESSIA EMIMPERATRIZ E REGIAO. (ITEM.39020)
2018NE00193 14/05/2018 164.357,89 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: CONTRATACAO DE SERVICOSDE TRANSPORTE PUBLICO NAOONEROSO PARA PESSOAS COMDEFICIENCIA, USUARIOS DECADEIRA DE RODAS, DENOMINADO SERVICO TRAVESSIA EMIMPERATRIZ E REGIAO. (ITEM.39020)
2018NE00308 02/07/2018 164.357,89 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: CONTRATACAO DE SERVICOSDE TRANSPORTE PUBLICO NAOONEROSO PARA PESSOAS COMDEFICIENCIA, USUARIO DECADEIRA DE RODAS, DENOMINADO SERVICO TRAVESSIA EMIMPERATRIZ E REGIAO. (ITEM.39020)
2018NE00331 02/07/2018 164.357,89 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: CONTRATACAO DE SERVICOSDE TRANSPORTE PUBLICO NAOONEROSO PARA PESSOAS COMDEFICIENCIA, USUARIO DECADEIRA DE RODAS, DENOMINADO SERVICO TRAVESSIA EMIMPERATRIZ E REGIAO.
2018NE00352 10/08/2018 164.357,89 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: CONTRATACAO DE SERVICOSDE TRANSPORTE PUBLICO NAOONEROSO PARA PESSOAS COMDEFICIENCIA, USUARIO DECADEIRA DE RODAS, DENOMINADO SERVICO TRAVESSIA EMIMPERATRIZ E REGIAO.
2018NE00414 05/09/2018 164.357,89 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: CONTRATACAO DE SERVICOSDE TRANSPORTE PUBLICO NAOONEROSO PARA PESSOAS COMDEFICIENCIA, USUARIO DECADEIRA DE RODAS, DENOMINADO SERVICO TRAVESSIA EMIMPERATRIZ E REGIAO. (ITEM.39020)
2018NE00465 01/10/2018 98.614,63 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE PARTE DO EMPENHO N.00036.
2018NE00505 19/11/2018 -1,01 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515110)
2018NL00175 15/02/2018 0,00 -164.357,89 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515110)
2018NL01257 15/02/2018 0,00 -164.357,89 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00153 09/03/2018 0,00 164.357,89 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00404 22/05/2018 0,00 164.357,89 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00407 22/05/2018 0,00 164.357,89 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00542 19/06/2018 0,00 164.357,89 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00600 09/07/2018 0,00 164.357,89 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00605 09/07/2018 0,00 164.357,89 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00780 28/08/2018 0,00 164.357,89 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00873 11/09/2018 0,00 164.357,89 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00957 03/10/2018 0,00 164.357,89 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL01170 05/12/2018 0,00 65.743,16 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL01255 19/12/2018 0,00 164.357,89 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL01263 19/12/2018 0,00 98.614,73 0,00
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2018OB00150 09/03/2018 0,00 0,00 1.725,76
PAGAMENTO (700214)
2018OB00149 09/03/2018 0,00 0,00 162.632,13
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705115)
Descrição: CANCELAMENTO PAGAMENTO INSS DA NOTA FISCAL N.046DE 16/01/2018.
2018GR00006 12/03/2018 0,00 0,00 -1.725,76
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
Descrição: CANCELAMENTO PAGAMENTO NOTA FISCAL N.046 DE 16/01/2018.
2018GR00005 12/03/2018 0,00 0,00 -162.632,13
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2018OB00353 23/05/2018 0,00 0,00 1.725,76
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2018OB00355 23/05/2018 0,00 0,00 1.725,76
PAGAMENTO (700214)
2018OB00352 23/05/2018 0,00 0,00 155.496,13
PAGAMENTO (700214)
2018OB00354 23/05/2018 0,00 0,00 155.496,13
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2018OB00517 18/07/2018 0,00 0,00 1.725,76
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2018OB00525 18/07/2018 0,00 0,00 1.725,76
PAGAMENTO (700214)
2018OB00516 18/07/2018 0,00 0,00 162.632,13
PAGAMENTO (700214)
2018OB00524 18/07/2018 0,00 0,00 162.632,13
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2018OB00580 21/08/2018 0,00 0,00 1.725,76
PAGAMENTO (700214)
2018OB00579 21/08/2018 0,00 0,00 162.632,13
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2018OB00613 04/09/2018 0,00 0,00 1.725,76
PAGAMENTO (700214)
2018OB00612 04/09/2018 0,00 0,00 162.632,13
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2018OB00709 10/10/2018 0,00 0,00 1.725,76
PAGAMENTO (700214)
2018OB00708 10/10/2018 0,00 0,00 162.632,13
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2018OB00807 12/11/2018 0,00 0,00 1.725,76
PAGAMENTO (700214)
2018OB00806 12/11/2018 0,00 0,00 162.632,13
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2018NL01239 13/12/2018 0,00 0,00 7.136,00
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2018NL01240 13/12/2018 0,00 0,00 7.136,00
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2018OB00948 28/12/2018 0,00 0,00 690,30
PAGAMENTO (700214)
2018OB00947 28/12/2018 0,00 0,00 65.052,86
PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 11021011210 - CREDOR NÃO CARREGADO
2018NL01361 31/12/2018 0,00 0,00 1.035,45

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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