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NOTA DE EMPENHO 2018NE00274

Favorecido

V.COSTA VIEIRA
R$ 4.894,10
 

CPF/CNPJ:

73675555000107

Emissão:

15/02/2018

Plano Interno:

MANUTSEGOV

Função:

ADMINISTRACAO

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

250851/2016

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Gestão de Políticas Governamentais

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado do Governo

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Descrição

REFERENTE AO CONTRATO N.03/2017-SEGOV/MA REFERENTE AO PERIODO DE 01/01/2018A 06/02/2018 REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA PISCINA CONFORME CONSTA NO IETM 03 DA TABELA DA CLAUSULA SEXTA D

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00274 15/02/2018 4.894,15 4.894,10 4.894,10
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE AO CONTRATO N.03/2017-SEGOV/MA REFERENTE AO PERIODO DE 01/01/2018A 06/02/2018 REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA PISCINA CONFORME CONSTA NO IETM 03 DA TABELA DA CLAUSULA SEXTA D
2018NE00274 15/02/2018 4.894,15 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DO SALDO DO EMPENHO, POR TERMINO DO CONTRATO.
2018NE03370 17/12/2018 -0,05 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00600 19/03/2018 0,00 793,60 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL02484 09/07/2018 0,00 4.100,50 0,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB00783 11/04/2018 0,00 0,00 754,40
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB00784 11/04/2018 0,00 0,00 39,20
PAGAMENTO (700214)
2018OB02303 20/07/2018 0,00 0,00 3.895,48
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB02304 20/07/2018 0,00 0,00 205,02

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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