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NOTA DE EMPENHO 2018NE00246

Favorecido

KLADANN INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA
R$ 204.120,00
 

CPF/CNPJ:

59916395000110

Emissão:

06/02/2018

Plano Interno:

MANUSISTE

Função:

ADMINISTRACAO

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

220864/2017

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Gestão de Políticas Governamentais

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado do Governo

Ação:

Gestão do Sistema de Tecnologia da Informação e Comunicação

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Descrição

EMPENHO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LICENCA DE USO DE SOFTWARE IBM ZOS PARACOMPUTADOR MAINFRAME IBM 2098 Z10 EXISTENTE NA DATA CENTER DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHAO. 2. TERMO ADITIVO AO CONTRATO N. 34/2015-ASS

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00246 06/02/2018 204.120,00 204.120,00 128.520,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LICENCA DE USO DE SOFTWARE IBM ZOS PARACOMPUTADOR MAINFRAME IBM 2098 Z10 EXISTENTE NA DATA CENTER DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHAO. 2. TERMO ADITIVO AO CONTRATO N. 34/2015-ASS
2018NE00246 06/02/2018 204.120,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515110)
2018NL04363 06/02/2018 0,00 -18.900,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00538 14/03/2018 0,00 18.900,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00539 14/03/2018 0,00 15.120,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL01222 19/04/2018 0,00 18.900,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL01663 15/05/2018 0,00 18.900,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL02403 30/06/2018 0,00 18.900,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL02751 24/07/2018 0,00 18.900,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL03125 20/08/2018 0,00 18.900,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL03563 03/10/2018 0,00 18.900,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL03625 17/10/2018 0,00 18.900,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL03816 14/11/2018 0,00 18.900,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL04359 21/12/2018 0,00 18.900,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL04364 21/12/2018 0,00 18.900,00 0,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB01352 15/05/2018 0,00 0,00 18.900,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB01354 15/05/2018 0,00 0,00 18.900,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB01359 15/05/2018 0,00 0,00 15.120,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB01461 18/05/2018 0,00 0,00 18.900,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB01542 22/05/2018 0,00 0,00 18.900,00
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
Descrição: CANCELAMENTO TOTAL DA 2018OB01461 *PROBLEMA OPERACIONAL NA ROTINA DO TESOURO, CONF. I
2018GR00095 22/05/2018 0,00 0,00 -18.900,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB03018 20/09/2018 0,00 0,00 18.900,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB03254 16/10/2018 0,00 0,00 18.900,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB03539 22/11/2018 0,00 0,00 18.900,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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