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NOTA DE EMPENHO 2018NE01723

Favorecido

RESENDE ENGENHARIA LTDA
R$ 526.328,27
 

CPF/CNPJ:

03117050000141

Emissão:

15/06/2018

Plano Interno:

MANUTSEGOV

Função:

ADMINISTRACAO

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

111832/2018

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Gestão de Políticas Governamentais

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado do Governo

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Descrição

EMPENHO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADO DE MANUTENCAO PREDIAL PREVENTIVA E COR-RETIVA, COM FORNECIMENTO DE PECAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MAO DE OBRA. PREGAO 12/2

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE01723 15/06/2018 812.500,00 526.328,27 380.525,51
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADO DE MANUTENCAO PREDIAL PREVENTIVA E COR-RETIVA, COM FORNECIMENTO DE PECAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MAO DE OBRA. PREGAO 12/2
2018NE01723 15/06/2018 812.500,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARCIAL DO 2018NE01723 REFERENTE AO PREGAO N.12/2018-CSL/SEGOVCONFORME DESPACHO NA FOLHA N.413/2018 DO PROCESSO N.0111832/2018 DA UGAM/SEGOV.
2018NE03462 31/12/2018 -286.171,73 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515110)
2018NL03309 15/06/2018 0,00 -0,20 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL03291 31/08/2018 0,00 55.535,83 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL03460 18/09/2018 0,00 76.296,07 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL03603 11/10/2018 0,00 106.910,62 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL03879 28/11/2018 0,00 116.378,57 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL04277 19/12/2018 0,00 116.979,87 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL04372 21/12/2018 0,00 54.227,51 0,00
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2018OB02754 04/09/2018 0,00 0,00 6.108,92
PAGAMENTO (700214)
2018OB02752 04/09/2018 0,00 0,00 46.649,93
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB02753 04/09/2018 0,00 0,00 2.776,78
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2018OB03005 20/09/2018 0,00 0,00 8.392,57
PAGAMENTO (700214)
2018OB03003 20/09/2018 0,00 0,00 64.088,70
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB03004 20/09/2018 0,00 0,00 3.814,80
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2018OB03245 16/10/2018 0,00 0,00 11.760,17
PAGAMENTO (700214)
2018OB03244 16/10/2018 0,00 0,00 90.574,68
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB03246 16/10/2018 0,00 0,00 4.575,77
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2018OB03619 06/12/2018 0,00 0,00 12.801,64
PAGAMENTO (700214)
2018OB03620 06/12/2018 0,00 0,00 99.142,91
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB03618 06/12/2018 0,00 0,00 4.434,02
PAGAMENTO (540956)
Descrição:
2018NL04409 31/12/2018 0,00 0,00 25.404,62

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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