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NOTA DE EMPENHO 2018NE00026

Favorecido

SERVE AR COM.E SERVICOS GERAIS LTDA
R$ 1.945,83
 

CPF/CNPJ:

07852095000110

Emissão:

31/01/2018

Plano Interno:

MANUTSTC

Função:

ADMINISTRACAO

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

0026519/2017

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Transparência e Controle dos Atos da Gestão Pública

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Transparência e Contr

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Descrição

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAOPREVENTIVA E CORRETIVA PARA APARELHOS CONDICIONADORES DE AR

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00026 31/01/2018 3.891,66 1.945,83 1.945,83
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAOPREVENTIVA E CORRETIVA PARA APARELHOS CONDICIONADORES DE AR
2018NE00026 31/01/2018 3.891,66 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO DA 2018NE00026.
2018NE00184 16/08/2018 -1.945,83 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515110)
2018NL00349 31/01/2018 0,00 -1.496,70 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00248 09/04/2018 0,00 1.945,83 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00346 07/05/2018 0,00 1.496,70 0,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB00065 09/04/2018 0,00 0,00 1.906,72
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB00067 09/04/2018 0,00 0,00 39,11

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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