CPF/CNPJ:
86863412000170
Emissão:
20/07/2018
Plano Interno:
EVENTOSECOM
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
150474
Processo Licitatório:
TOMADA DE PREÇO
Programa:
Gestão da Política de Comunicação Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Comunicação Social
Ação:
Realização e Promoção de Eventos Governamentais
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
NE REF AO CONTRATO N.30/2018 -SECAP/MA, CUJO O OBJETO E A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO DE MATERIAL DE COMUNICACAO VISUAL, CONFORME AUTORIZACAO DO SUBSECRETARIO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2018NE01169 | 20/07/2018 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE REF AO CONTRATO N.30/2018 -SECAP/MA, CUJO O OBJETO E A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO DE MATERIAL DE COMUNICACAO VISUAL, CONFORME AUTORIZACAO DO SUBSECRETARIO.
|
2018NE01169 | 20/07/2018 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: NE REFERENTE AO REFORCO DE EMPENHO.
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2018NE01214 | 23/07/2018 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: NE REFERENTE A ANULACAO PARCIAL PARA AJUSTE DE EMPENHO.
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2018NE01582 | 14/12/2018 | -125.000,00 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: NE REFERENTE A ANULACAO DE EMPENHO.
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2018NE01598 | 28/12/2018 | -25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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