CPF/CNPJ:
01870297000109
Emissão:
24/01/2018
Plano Interno:
GESTAOMANU
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
221068/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão da Política de Comunicação Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Comunicação Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
NE REF AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N. 15/2016-CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULOS
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2018NE00016 | 24/01/2018 | 30.000,00 | 87.599,70 | 87.599,70 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE REF AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N. 15/2016-CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULOS
|
2018NE00016 | 24/01/2018 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: NE REFERENTE AO REFORCO AO EMPENHO.
|
2018NE00239 | 13/03/2018 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: NE REF AO EMPENHO DE NUMERO 0016.
|
2018NE00442 | 04/04/2018 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: NE REFERENTE AO REFORCO DE EMPENHO.
|
2018NE00834 | 04/05/2018 | 27.870,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: NE REFERENTE AO REFORCO DE EMPENHO.
|
2018NE01316 | 06/09/2018 | 49.746,29 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: NE REFERENTE A ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO.
|
2018NE01501 | 23/11/2018 | -40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: NE REFERENTE A ANULACAO DE EMPENHO
|
2018NE01526 | 04/12/2018 | -16,59 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00017 | 07/02/2018 | 0,00 | 9.733,30 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00227 | 07/03/2018 | 0,00 | 9.733,30 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00514 | 04/04/2018 | 0,00 | 9.733,30 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00871 | 18/05/2018 | 0,00 | 9.733,30 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01100 | 12/06/2018 | 0,00 | 9.733,30 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01392 | 18/07/2018 | 0,00 | 9.733,30 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01661 | 14/08/2018 | 0,00 | 9.733,30 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01787 | 11/09/2018 | 0,00 | 9.733,30 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01930 | 11/10/2018 | 0,00 | 9.733,30 | 0,00 |
PAGAMENTO (700214)
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2018OB00052 | 08/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 9.733,30 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00390 | 07/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 9.733,30 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00622 | 05/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 9.733,30 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01195 | 24/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 9.733,30 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01592 | 10/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 9.733,30 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01729 | 18/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 9.733,30 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01902 | 16/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 9.733,30 |
PAGAMENTO (700214)
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2018OB02072 | 13/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 9.733,30 |
PAGAMENTO (700214)
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2018OB02186 | 11/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 9.733,30 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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