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NOTA DE EMPENHO 2018NE00517

Favorecido

TROPICAL AR COMERCIO E SERVICO LTDA
R$ 36.825,00
 

CPF/CNPJ:

00543634000190

Emissão:

24/08/2018

Plano Interno:

MANUTCIVIL

Função:

ADMINISTRACAO

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

152072/2018

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Gestão Governamental

Unidade Gestora:

Casa Civil

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Descrição

3 TERMO ADITIVODE PRAZO AO CONTRATO N.046/2015-CC OBJETIVANDO A PRORROGACAOPRAZO DE VIGENCIA POR 12 (DOZE) MESES.COM VISTAS A ASSEGURAR CONTINUIDADESDOS SERVICOS DE MANUTENC AO PREVENTIVA E CORRETIVAC/REPOSICAO

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00517 24/08/2018 36.825,00 36.825,00 36.825,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 3 TERMO ADITIVODE PRAZO AO CONTRATO N.046/2015-CC OBJETIVANDO A PRORROGACAOPRAZO DE VIGENCIA POR 12 (DOZE) MESES.COM VISTAS A ASSEGURAR CONTINUIDADESDOS SERVICOS DE MANUTENC AO PREVENTIVA E CORRETIVAC/REPOSICAO
2018NE00517 24/08/2018 36.825,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL02544 13/11/2018 0,00 12.275,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL02892 14/12/2018 0,00 12.275,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL02931 21/12/2018 0,00 12.275,00 0,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB01180 29/11/2018 0,00 0,00 11.661,25
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB01181 29/11/2018 0,00 0,00 613,75
PAGAMENTO (700214)
2018OB01275 18/12/2018 0,00 0,00 11.661,25
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB01276 18/12/2018 0,00 0,00 613,75
PAGAMENTO (700214)
2018OB01303 24/12/2018 0,00 0,00 11.661,25
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB01304 24/12/2018 0,00 0,00 613,75

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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