CPF/CNPJ:
86794370697
Emissão:
30/07/2018
Plano Interno:
LOCAIMOV
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Processo:
114321/18-SEGEP
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Gestão de Pessoal e Patrimônio do Governo do Estado
Unidade Gestora:
Encargos Administrativos
Ação:
Encargos com Locação de Imóveis
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RESIDENCIAL DO FAROL, N.10, ED FLOR DO VALE APT 1501
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65077450
VALOR REFERENTE A DESPESACOM ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO RUA DAS GARDENIASCOM GURIATAS, GLEBA A COMP: BARBOSA CENTER RENASCENCA - SAO LUIS/MA. PERIODO: 01.07 A 31.08.18
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2018NE00218 | 30/07/2018 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A DESPESACOM ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO RUA DAS GARDENIASCOM GURIATAS, GLEBA A COMP: BARBOSA CENTER RENASCENCA - SAO LUIS/MA. PERIODO: 01.07 A 31.08.18
|
2018NE00218 | 30/07/2018 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL00701 | 31/07/2018 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510085)
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2018NL00769 | 05/09/2018 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00702 | 31/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 12.880,64 |
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00770 | 05/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 12.880,64 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00619 | 11/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 37.119,36 |
PAGAMENTO (700214)
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2018OB00640 | 11/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 37.119,36 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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