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NOTA DE EMPENHO 2018NE00209

Favorecido

JOSE FLAVIO CARDOSO MENESCAL
R$ 26.162,50
 

CPF/CNPJ:

09515968372

Emissão:

09/07/2018

Plano Interno:

LOCAIMOV

Função:

ADMINISTRACAO

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

Processo:

62471/18-SEGEP

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Gestão de Pessoal e Patrimônio do Governo do Estado

Unidade Gestora:

Encargos Administrativos

Ação:

Encargos com Locação de Imóveis

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Endereço:

RUA AFONSO PENA, 503_- CENTRO

Municipio:

SAO LUIS

Estado:

MA

CEP:

65010030

Descrição

VALOR REFERENTE A DESPESACOM ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO RUA UBERLANDIA, 06LOTE 06 PQ.SMITTHAND CALHAU - SAO LUIS/MA. PERIODO: 30.04 A 31.12.18

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00209 09/07/2018 68.287,50 26.162,50 26.162,50
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A DESPESACOM ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO RUA UBERLANDIA, 06LOTE 06 PQ.SMITTHAND CALHAU - SAO LUIS/MA. PERIODO: 30.04 A 31.12.18
2018NE00209 09/07/2018 68.287,50 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE A DESPESACOM ANULACAO DE EMPENHO.
2018NE00269 09/10/2018 -42.125,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2018NL00675 09/07/2018 0,00 287,50 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2018NL00676 09/07/2018 0,00 8.625,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2018NL00678 09/07/2018 0,00 8.625,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2018NL00704 31/07/2018 0,00 8.625,00 0,00
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2018NL00677 09/07/2018 0,00 0,00 1.502,51
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2018NL00680 09/07/2018 0,00 0,00 1.502,51
PAGAMENTO (700214)
2018OB00525 16/07/2018 0,00 0,00 287,50
PAGAMENTO (700214)
2018OB00548 16/07/2018 0,00 0,00 7.122,49
PAGAMENTO (700214)
2018OB00571 16/07/2018 0,00 0,00 7.122,49
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2018NL00705 31/07/2018 0,00 0,00 1.502,51
PAGAMENTO (700214)
2018OB00621 11/10/2018 0,00 0,00 7.122,49

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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