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NOTA DE EMPENHO 2018NE00036

Favorecido

ANA CAROLINA SILVA MONTEIRO
R$ 2.400,00
 

CPF/CNPJ:

03286862398

Emissão:

07/03/2018

Plano Interno:

LOCAIMOV

Função:

ADMINISTRACAO

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

Processo:

51727/18-SEGEP

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Gestão de Pessoal e Patrimônio do Governo do Estado

Unidade Gestora:

Encargos Administrativos

Ação:

Encargos com Locação de Imóveis

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Endereço:

RUA JOAQUIM SERRA N. 107 CENTRO

Municipio:

CURURUPU

Estado:

MA

CEP:

65268000

Descrição

VALOR REFERENTE A DESPESACOM ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO RUA CORONEL FARIAS,157 - BAIRRO SAO BENEDITOCURURUPU/MA. PERIODO: JAN. A MAR.2018.CONT.11/2016

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00036 07/03/2018 2.400,00 2.400,00 2.400,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A DESPESACOM ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO RUA CORONEL FARIAS,157 - BAIRRO SAO BENEDITOCURURUPU/MA. PERIODO: JAN. A MAR.2018.CONT.11/2016
2018NE00036 07/03/2018 2.400,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2018NL00074 07/03/2018 0,00 800,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2018NL00116 12/03/2018 0,00 800,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2018NL00335 03/04/2018 0,00 800,00 0,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB00082 23/03/2018 0,00 0,00 800,00
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
Descrição: CANCELAMENTO DE PAGAMENTO
2018GR00002 23/03/2018 0,00 0,00 -800,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB00154 27/03/2018 0,00 0,00 800,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB00336 16/05/2018 0,00 0,00 800,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB00377 16/05/2018 0,00 0,00 800,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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