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NOTA DE EMPENHO 2018NE00077

Favorecido

MANOEL CARVALHO CASTRO
R$ 14.085,00
 

CPF/CNPJ:

01222406349

Emissão:

14/03/2018

Plano Interno:

LOCAIMOV

Função:

ADMINISTRACAO

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

Processo:

17546/18-SEGEP

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Gestão de Pessoal e Patrimônio do Governo do Estado

Unidade Gestora:

Encargos Administrativos

Ação:

Encargos com Locação de Imóveis

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Endereço:

AV.ENG.EMILIANO MACIEIRA,280 KM 11 MATINHA

Municipio:

SAO LUIS

Estado:

MA

CEP:

65010000

Descrição

VALOR REFERENTE A DESPESACOM ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO BR 135, KM 10 N.98,MARACANA - SAO LUIS/MA. CONTRATO 017/2017 PERIODO: JAN. A MAR.2018

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00077 14/03/2018 14.085,00 14.085,00 14.085,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A DESPESACOM ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO BR 135, KM 10 N.98,MARACANA - SAO LUIS/MA. CONTRATO 017/2017 PERIODO: JAN. A MAR.2018
2018NE00077 14/03/2018 14.085,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2018NL00198 15/03/2018 0,00 4.695,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2018NL00417 06/04/2018 0,00 4.695,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2018NL00421 06/04/2018 0,00 4.695,00 0,00
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2018NL00199 15/03/2018 0,00 0,00 421,76
PAGAMENTO (700214)
2018OB00105 23/03/2018 0,00 0,00 4.273,24
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
Descrição: CANCELAMENTO DE PAGAMENTO
2018GR00023 23/03/2018 0,00 0,00 -4.273,24
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2018NL00373 04/04/2018 0,00 0,00 44,70
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2018NL00418 06/04/2018 0,00 0,00 421,76
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2018NL00422 06/04/2018 0,00 0,00 421,76
PAGAMENTO (700214)
2018OB00250 08/05/2018 0,00 0,00 4.273,24
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (545999)
2018NL00547 16/05/2018 0,00 0,00 -44,70
PAGAMENTO (700214)
2018OB00365 16/05/2018 0,00 0,00 4.273,24
PAGAMENTO (700214)
2018OB00407 16/05/2018 0,00 0,00 4.273,24

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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