CPF/CNPJ:
60502691301
Emissão:
21/02/2018
Plano Interno:
GESTAO
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Processo:
021743/2018
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Gestão de Pessoal e Patrimônio do Governo do Estado
Unidade Gestora:
Empresa Maranhense de Administração de Recurs
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA TEODORO TELES N.23
Municipio:
IMPERATRIZ
Estado:
MA
CEP:
65000000
EMPENHO POR ESTIMATIVA ESTAGIARIO A SERVICO EM IMPERATRIZ.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2018NE00039 | 21/02/2018 | 810,00 | 5.522,58 | 5.522,58 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO POR ESTIMATIVA ESTAGIARIO A SERVICO EM IMPERATRIZ.
|
2018NE00039 | 21/02/2018 | 810,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO DE REFORCO DA NE.0039/18 PARA PAGAMENTO ESTAGIARIO A SERVICO EM IMPERATRIZ DO MES DE FEV/18
|
2018NE00070 | 09/03/2018 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE39/2018 PARA PAGAMENTO DE ESTAGIARIO DE IMPERATRIZ MES MARCO /2018.
|
2018NE00130 | 09/04/2018 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE.039/18 PARAPAGAMENTO ESTAGIARIA A SERVICO EM IMPERATRIZ MES DE ABRIL/2018
|
2018NE00211 | 10/05/2018 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE.039/18 PARAPAGAMENTO ESTAGIARIA A SERVICO EM IMPERATRIZ DOS MESES DE MAIO,JUNHO,JULHOAGOSTO E SETEMBRO/2018.
|
2018NE00272 | 13/06/2018 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: REF.ANULACAO SALDO DA NE.0039/2018
|
2018NE00443 | 22/10/2018 | -1.687,42 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL00034 | 22/02/2018 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL00130 | 12/03/2018 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL00291 | 09/04/2018 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL00492 | 11/05/2018 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL00617 | 14/06/2018 | 0,00 | 722,58 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL00864 | 09/08/2018 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL00995 | 17/09/2018 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00079 | 27/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00207 | 12/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00285 | 10/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00476 | 15/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
PAGAMENTO (700214)
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2018OB00576 | 15/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 722,58 |
PAGAMENTO (700214)
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2018OB00742 | 14/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
PAGAMENTO (700214)
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2018OB00894 | 19/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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