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NOTA DE EMPENHO 2018NE00143

Favorecido

ARLETE DE BRITO ABREU
R$ 4.067,42
 

CPF/CNPJ:

77266358353

Emissão:

21/08/2018

Plano Interno:

CAPACITAASS

Função:

ASSISTENCIA SOCIAL

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

Processo:

191113/2018

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Proteção e Promoção Social

Unidade Gestora:

Escola de Governo do Estado do Maranhão

Ação:

Capacitação da Politica de Assistência Social

Fonte:

TRANSF.REC.SIST. UNICO DE ASSIST.SOCIAL-SUAS

Endereço:

RUA "E", QD. J, CASA 13 JARDIM ATLANTICO TURU

Municipio:

SAO LUIS

Estado:

MA

CEP:

65000000

Descrição

VALOR DO EMPENHO PARA FA-ZER FACE AS DESPESAS DE SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE CAPACITACAO DIALOGANDO SO- BRE O SUAS, PERIODO DE 27A29/8/2018

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00143 21/08/2018 4.067,42 4.067,42 4.067,42
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR DO EMPENHO PARA FA-ZER FACE AS DESPESAS DE SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE CAPACITACAO DIALOGANDO SO- BRE O SUAS, PERIODO DE 27A29/8/2018
2018NE00143 21/08/2018 4.067,42 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515085)
2018NL00308 21/08/2018 0,00 -3.389,52 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2018NL00303 14/09/2018 0,00 3.389,52 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2018NL00309 14/09/2018 0,00 4.067,42 0,00
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2018NL00305 14/09/2018 0,00 0,00 45,74
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2018NL00311 14/09/2018 0,00 0,00 97,70
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (545999)
2018NL00306 14/09/2018 0,00 0,00 -45,74
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2018OB00208 14/09/2018 0,00 0,00 1.050,75
PAGAMENTO (700214)
2018OB00207 14/09/2018 0,00 0,00 2.918,97

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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