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NOTA DE EMPENHO 2018NE00070

Favorecido

KELEM REGINA LIMA DA SILVA
R$ 1.050,00
 

CPF/CNPJ:

64750140368

Emissão:

28/05/2018

Plano Interno:

CAPACITAASS

Função:

ASSISTENCIA SOCIAL

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

Processo:

128987/2018

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Proteção e Promoção Social

Unidade Gestora:

Escola de Governo do Estado do Maranhão

Ação:

Capacitação da Politica de Assistência Social

Fonte:

TRANSF.REC.SIST. UNICO DE ASSIST.SOCIAL-SUAS

Endereço:

RUA QUINZE, DRA I, CASA 11 COHASERMA

Municipio:

SAO LUIS

Estado:

MA

CEP:

65072290

Descrição

VALOR DO EMPENHO PARA FA-ZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE VIAJA-RA PARA O MUNICIPIO DE A-MAPA DO MARANHAO,PERIODO DE 4A8/6/20187 PARA A CA-PACITACAO SOBRE GESTAO DAPOLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL SEDE

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00070 28/05/2018 1.050,00 1.050,00 1.050,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR DO EMPENHO PARA FA-ZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE VIAJA-RA PARA O MUNICIPIO DE A-MAPA DO MARANHAO,PERIODO DE 4A8/6/20187 PARA A CA-PACITACAO SOBRE GESTAO DAPOLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL SEDE
2018NE00070 28/05/2018 1.050,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2018NL00102 28/05/2018 0,00 1.050,00 0,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB00072 28/05/2018 0,00 0,00 1.050,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB00075 28/05/2018 0,00 0,00 1.050,00
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
2018NL00103 28/05/2018 0,00 0,00 -1.050,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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