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NOTA DE EMPENHO 2018NE01164

Favorecido

ANA GABRIELA SOUSA MOURA
R$ 952,40
 

CPF/CNPJ:

05147958320

Emissão:

09/05/2018

Plano Interno:

MANUTENCAO

Função:

TRANSPORTE

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

Processo:

106684/18

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Infraestrutura

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Endereço:

RUA COMANDANTE GAUDENCIO Q:D N:08 BAIRRO:ANIL

Municipio:

SAO LUIS

Estado:

MA

CEP:

65045220

Descrição

PAGAMENTO REF.A FOLHA DOSESTAGIARIOS DO MES/ABR/18

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE01164 09/05/2018 952,40 952,40 952,40
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO REF.A FOLHA DOSESTAGIARIOS DO MES/ABR/18
2018NE01164 09/05/2018 952,40 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2018NL02755 09/05/2018 0,00 952,40 0,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB01863 09/05/2018 0,00 0,00 952,40

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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