Voltar

NOTA DE EMPENHO 2018NE00984

Favorecido

RONYELE SILVA SOUSA
R$ 4.340,00
 

CPF/CNPJ:

05167807352

Emissão:

25/06/2018

Plano Interno:

CAMPISUL

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

Processo:

150497/2018

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Ensino de Graduação

Unidade Gestora:

Universidade Estadual da Região Tocantina do

Ação:

Manutenção do Campi

Fonte:

RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL

Endereço:

RUA DOM PEDRO 1. NR. 1417 PARQUE DO BUTITI

Municipio:

IMPERATRIZ

Estado:

MA

CEP:

65916693

Descrição

VALOR REF. A BOLSAS DE ESTAGIO NAO OBRIGATORIO DOSMESES DE JUNHO A DEZEMBRO/2018. (ITEM 36010)

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00984 25/06/2018 4.340,00 4.340,00 4.340,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REF. A BOLSAS DE ESTAGIO NAO OBRIGATORIO DOSMESES DE JUNHO A DEZEMBRO/2018. (ITEM 36010)
2018NE00984 25/06/2018 4.340,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2018NL02261 26/06/2018 0,00 620,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2018NL02658 25/07/2018 0,00 620,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2018NL03056 29/08/2018 0,00 620,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2018NL03468 02/10/2018 0,00 620,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2018NL04014 25/10/2018 0,00 620,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2018NL04550 26/11/2018 0,00 620,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2018NL04950 19/12/2018 0,00 620,00 0,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB02195 04/07/2018 0,00 0,00 620,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB02555 02/08/2018 0,00 0,00 620,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB03009 31/08/2018 0,00 0,00 620,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB03414 03/10/2018 0,00 0,00 620,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB03976 26/10/2018 0,00 0,00 620,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB04502 29/11/2018 0,00 0,00 620,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB04891 28/12/2018 0,00 0,00 620,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
l

+

,