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NOTA DE EMPENHO 2018NE00003

Favorecido

JOAO VICTOR FONTENELLE C DE CASTRO
R$ 224.397,95
 

CPF/CNPJ:

04109496390

Emissão:

25/01/2018

Plano Interno:

MANUTFAPEMA

Função:

CIENCIA E TECNOLOGIA

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

Processo:

19219/2018

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Promoção da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior

Unidade Gestora:

Fundação do Amparo à Pesquisa Desenvolvimento

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Endereço:

RUA DOS COLIBRIS N.11-PARQUE ATLAN-TICO

Municipio:

SAO LUIS

Estado:

MA

CEP:

65065120

Descrição

VALOR REFERENTE A EMPENHODE LOCACAO DO IMOVEL SEDEFAPEMA,EXERCICIO/2018.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00003 25/01/2018 224.397,95 224.397,95 224.397,95
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A EMPENHODE LOCACAO DO IMOVEL SEDEFAPEMA,EXERCICIO/2018.
2018NE00003 25/01/2018 224.397,95 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2018NL00095 05/02/2018 0,00 27.933,35 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2018NL00174 26/02/2018 0,00 27.933,36 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2018NL00402 03/04/2018 0,00 27.933,35 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2018NL00579 03/05/2018 0,00 27.933,36 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2018NL00886 19/06/2018 0,00 27.933,35 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2018NL01050 11/07/2018 0,00 27.933,36 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2018NL01277 09/08/2018 0,00 27.933,35 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2018NL01752 10/09/2018 0,00 27.933,36 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2018NL02687 16/11/2018 0,00 931,11 0,00
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24020200001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2018NL00099 05/02/2018 0,00 0,00 6.812,32
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2018NL00124 08/02/2018 0,00 0,00 6.812,32
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (545999)
2018NL00123 08/02/2018 0,00 0,00 -6.812,32
PAGAMENTO (700214)
2018OB00021 16/02/2018 0,00 0,00 21.121,03
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2018NL00178 26/02/2018 0,00 0,00 6.812,32
PAGAMENTO (700214)
2018OB00093 05/03/2018 0,00 0,00 21.121,04
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2018NL00406 03/04/2018 0,00 0,00 6.812,32
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2018NL00581 03/05/2018 0,00 0,00 6.812,32
PAGAMENTO (700214)
2018OB00347 10/05/2018 0,00 0,00 21.121,03
PAGAMENTO (700214)
2018OB00375 10/05/2018 0,00 0,00 21.121,04
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2018NL00890 19/06/2018 0,00 0,00 6.812,32
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2018NL00946 26/06/2018 0,00 0,00 6.812,32
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2018NL00948 26/06/2018 0,00 0,00 6.812,32
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (545999)
2018NL00940 26/06/2018 0,00 0,00 -6.812,32
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2018NL01005 04/07/2018 0,00 0,00 6.812,32
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (545999)
2018NL01000 04/07/2018 0,00 0,00 -6.812,32
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (545999)
2018NL01002 04/07/2018 0,00 0,00 -6.812,32
PAGAMENTO (700214)
2018OB00692 04/07/2018 0,00 0,00 21.121,03
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2018NL01052 11/07/2018 0,00 0,00 6.812,32
PAGAMENTO (700214)
2018OB00772 12/07/2018 0,00 0,00 21.121,04
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2018NL01279 09/08/2018 0,00 0,00 6.812,32
PAGAMENTO (700214)
2018OB00923 21/08/2018 0,00 0,00 21.121,03
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2018NL01754 10/09/2018 0,00 0,00 6.812,32
PAGAMENTO (700214)
2018OB01099 13/09/2018 0,00 0,00 21.121,04
PAGAMENTO (700214)
2018OB01500 23/11/2018 0,00 0,00 931,11

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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