CPF/CNPJ:
04109496390
Emissão:
25/01/2018
Plano Interno:
MANUTFAPEMA
Função:
CIENCIA E TECNOLOGIA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Processo:
19219/2018
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Promoção da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
Unidade Gestora:
Fundação do Amparo à Pesquisa Desenvolvimento
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA DOS COLIBRIS N.11-PARQUE ATLAN-TICO
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65065120
VALOR REFERENTE A EMPENHODE LOCACAO DO IMOVEL SEDEFAPEMA,EXERCICIO/2018.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2018NE00003 | 25/01/2018 | 224.397,95 | 224.397,95 | 224.397,95 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A EMPENHODE LOCACAO DO IMOVEL SEDEFAPEMA,EXERCICIO/2018.
|
2018NE00003 | 25/01/2018 | 224.397,95 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL00095 | 05/02/2018 | 0,00 | 27.933,35 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL00174 | 26/02/2018 | 0,00 | 27.933,36 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL00402 | 03/04/2018 | 0,00 | 27.933,35 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL00579 | 03/05/2018 | 0,00 | 27.933,36 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL00886 | 19/06/2018 | 0,00 | 27.933,35 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL01050 | 11/07/2018 | 0,00 | 27.933,36 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL01277 | 09/08/2018 | 0,00 | 27.933,35 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL01752 | 10/09/2018 | 0,00 | 27.933,36 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL02687 | 16/11/2018 | 0,00 | 931,11 | 0,00 |
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24020200001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00099 | 05/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.812,32 |
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00124 | 08/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.812,32 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
|
2018NL00123 | 08/02/2018 | 0,00 | 0,00 | -6.812,32 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00021 | 16/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 21.121,03 |
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00178 | 26/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.812,32 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00093 | 05/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 21.121,04 |
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00406 | 03/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.812,32 |
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00581 | 03/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.812,32 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00347 | 10/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 21.121,03 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00375 | 10/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 21.121,04 |
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00890 | 19/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.812,32 |
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00946 | 26/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.812,32 |
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00948 | 26/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.812,32 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
|
2018NL00940 | 26/06/2018 | 0,00 | 0,00 | -6.812,32 |
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL01005 | 04/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.812,32 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
|
2018NL01000 | 04/07/2018 | 0,00 | 0,00 | -6.812,32 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
|
2018NL01002 | 04/07/2018 | 0,00 | 0,00 | -6.812,32 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00692 | 04/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 21.121,03 |
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL01052 | 11/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.812,32 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00772 | 12/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 21.121,04 |
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL01279 | 09/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.812,32 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00923 | 21/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 21.121,03 |
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL01754 | 10/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.812,32 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01099 | 13/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 21.121,04 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01500 | 23/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 931,11 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
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