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NOTA DE EMPENHO 2018NE04524

Favorecido

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHAO
R$ 13.000,00
 

CPF/CNPJ:

06352421000168

Emissão:

10/10/2018

Plano Interno:

CONVENUEMA

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

Processo:

227923/2018

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Ensino de Graduação

Unidade Gestora:

Universidade Estadual do Maranhão

Ação:

Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA

Fonte:

CONVENIO N. 806508/2014

Descrição

VALOR REFERENTE SERVICOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL NA UEMANET. (ITEM.36099)

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE04524 10/10/2018 13.000,00 13.000,00 13.000,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL NA UEMANET. (ITEM.36099)
2018NE04524 10/10/2018 13.000,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2018NL06641 10/10/2018 0,00 13.000,00 0,00
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705115)
Descrição: CANCELAMENTO PARCIAL PARA MUDANCA DE SERVIDOR.
2018GR00198 05/10/2018 0,00 0,00 -143,00
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705218)
Descrição: CANCELAMENTO PARCIAL PARA MUDANCA DE SERVIDOR.
2018GR00199 05/10/2018 0,00 0,00 -65,00
PAGAMENTO (530314)
Descrição:
2018NL06641 10/10/2018 0,00 0,00 10.920,00
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2018OB05036 15/10/2018 0,00 0,00 1.430,00
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB05037 15/10/2018 0,00 0,00 650,00
PAGAMENTO (530315)
Descrição:
2018NL08868 31/12/2018 0,00 0,00 143,00
PAGAMENTO (530318)
Descrição:
2018NL08868 31/12/2018 0,00 0,00 65,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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