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NOTA DE EMPENHO 2018NE05155

Favorecido

JOSE MARIA DA SILVA.
R$ 531,00
 

CPF/CNPJ:

05863775491

Emissão:

12/11/2018

Plano Interno:

PRONATEC

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

Processo:

263563/2018

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Ensino de Graduação

Unidade Gestora:

Universidade Estadual do Maranhão

Ação:

Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA

Fonte:

PORT.N. 39 DE 08.11.2016

Endereço:

UEMA

Municipio:

SAO LUIS

Estado:

MA

CEP:

65000000

Descrição

VALOR DAS DIARIAS PARA CODO/MA, PER. 23 A 25/11/ 2018 (ITEM.36016)

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE05155 12/11/2018 531,00 531,00 531,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA CODO/MA, PER. 23 A 25/11/ 2018 (ITEM.36016)
2018NE05155 12/11/2018 531,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2018NL07430 12/11/2018 0,00 531,00 0,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB05565 12/11/2018 0,00 0,00 531,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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