CPF/CNPJ:
06315096310
Emissão:
27/11/2018
Plano Interno:
FORTALSEMA
Função:
GESTAO AMBIENTAL
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Processo:
268327/18
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
PROGRAMA REMOVIDO
Unidade Gestora:
Fundo Especial do Meio Ambiente
Ação:
Fortalecimento do Sistema Estadual de Meio Ambiente
Fonte:
RECEITAS OPERACIONAIS DE FUNDOS
Endereço:
R37, N. 06, QD.17 HABITADO RS SAO CARLOS
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65058210
NE REF. PAG. DE DIARIAS NO PERIODO DE 22 A 23/12 PARA RAPOSA E SAO JOSE DERIBAMAR CONF. PROC.268327/18
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2018NE01421 | 27/11/2018 | 133,00 | 133,00 | 133,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE REF. PAG. DE DIARIAS NO PERIODO DE 22 A 23/12 PARA RAPOSA E SAO JOSE DERIBAMAR CONF. PROC.268327/18
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2018NE01421 | 27/11/2018 | 133,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510085)
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2018NL01526 | 04/12/2018 | 0,00 | 133,00 | 0,00 |
PAGAMENTO (700214)
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2018OB01454 | 04/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 133,00 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 07073 OB - 2018OB01454 MOTIVO OB cancelada - prazo de expurgo vencido 20122018
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2018NS00021 | 04/12/2018 | 0,00 | 0,00 | -133,00 |
PAGAMENTO (700214)
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2018OB01554 | 21/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 133,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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