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NOTA DE EMPENHO 2018NE00511

Favorecido

DANIEL DIAS DE SOUZA
R$ 0,00
 

CPF/CNPJ:

33561117368

Emissão:

12/11/2018

Plano Interno:

RECHIDRICOS

Função:

GESTAO AMBIENTAL

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

Processo:

262861/18

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

PROGRAMA REMOVIDO

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado de Meio Ambiente Recurso

Ação:

Gestão de Recursos Hídricos

Fonte:

CONTRATO N. 091/ANA/2013 - PROGESTAO

Endereço:

AV. DOS HOLANDESES, N..04, QD.06 EDMANHATTAM - CALHAU

Municipio:

SAO LUIS

Estado:

MA

CEP:

65071380

Descrição

NE REF. PAG. DE DIARIAS NO PERIODO DE 12 A 14/11 PARA ARARI/MA CONF. PROC.262861/18

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00511 12/11/2018 399,00 0,00 0,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE REF. PAG. DE DIARIAS NO PERIODO DE 12 A 14/11 PARA ARARI/MA CONF. PROC.262861/18
2018NE00511 12/11/2018 399,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DA NE 0511 MOTIVO CANCELAMENTO DA VIAGEM CONF. PROC. 0262861/18
2018NE00534 16/11/2018 -399,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515085)
2018NL00812 12/11/2018 0,00 -399,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2018NL00758 12/11/2018 0,00 399,00 0,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB00483 12/11/2018 0,00 0,00 399,00
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
Descrição: CANCELAMENTO DA OB 483 MOTIVO DE CANCELMENTO DA VIAGEM CONF. PROC. 262861/18
2018GR00011 13/11/2018 0,00 0,00 -399,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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