CPF/CNPJ:
02019469391
Emissão:
19/07/2018
Plano Interno:
MANUCIRET12
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Processo:
125027/2018
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Funcionamento das Unidades de Ciretrans e Postos de Atendimento
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Endereço:
R. ESTRADA DA VITORIA 21780
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
36015 EMPENHO REF. A LOCACAO DEIMOVEL CORRESPONDENTE A05 MESES DO TERMO DO SE-GUNDO ADITIVO DO CONTRATODE LOCACAO 27/2016
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2018NE02613 | 19/07/2018 | 19.815,30 | 19.815,30 | 19.815,30 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 36015 EMPENHO REF. A LOCACAO DEIMOVEL CORRESPONDENTE A05 MESES DO TERMO DO SE-GUNDO ADITIVO DO CONTRATODE LOCACAO 27/2016
|
2018NE02613 | 19/07/2018 | 19.815,30 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL06987 | 09/10/2018 | 0,00 | 3.963,06 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL07372 | 22/10/2018 | 0,00 | 3.963,06 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL08068 | 21/11/2018 | 0,00 | 3.963,06 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510085)
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2018NL09050 | 14/12/2018 | 0,00 | 3.963,06 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL09685 | 28/12/2018 | 0,00 | 3.963,06 | 0,00 |
PAGAMENTO (700214)
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2018OB04789 | 09/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.963,06 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB04951 | 22/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.963,06 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB05483 | 21/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.963,06 |
PAGAMENTO (700214)
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2018OB06103 | 14/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.963,06 |
PAGAMENTO (700214)
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2018OB06352 | 28/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.963,06 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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