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NOTA DE EMPENHO 2018NE02613

Favorecido

JOSE CARLOS SOUZA MACHADO
R$ 19.815,30
 

CPF/CNPJ:

02019469391

Emissão:

19/07/2018

Plano Interno:

MANUCIRET12

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

Processo:

125027/2018

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Mais Vida no Trânsito

Unidade Gestora:

Departamento Estadual de Trânsito

Ação:

Funcionamento das Unidades de Ciretrans e Postos de Atendimento

Fonte:

RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS

Endereço:

R. ESTRADA DA VITORIA 21780

Municipio:

SAO LUIS

Estado:

MA

CEP:

65000000

Descrição

36015 EMPENHO REF. A LOCACAO DEIMOVEL CORRESPONDENTE A05 MESES DO TERMO DO SE-GUNDO ADITIVO DO CONTRATODE LOCACAO 27/2016

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE02613 19/07/2018 19.815,30 19.815,30 19.815,30
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 36015 EMPENHO REF. A LOCACAO DEIMOVEL CORRESPONDENTE A05 MESES DO TERMO DO SE-GUNDO ADITIVO DO CONTRATODE LOCACAO 27/2016
2018NE02613 19/07/2018 19.815,30 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2018NL06987 09/10/2018 0,00 3.963,06 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2018NL07372 22/10/2018 0,00 3.963,06 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2018NL08068 21/11/2018 0,00 3.963,06 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2018NL09050 14/12/2018 0,00 3.963,06 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2018NL09685 28/12/2018 0,00 3.963,06 0,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB04789 09/10/2018 0,00 0,00 3.963,06
PAGAMENTO (700214)
2018OB04951 22/10/2018 0,00 0,00 3.963,06
PAGAMENTO (700214)
2018OB05483 21/11/2018 0,00 0,00 3.963,06
PAGAMENTO (700214)
2018OB06103 14/12/2018 0,00 0,00 3.963,06
PAGAMENTO (700214)
2018OB06352 28/12/2018 0,00 0,00 3.963,06

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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