CPF/CNPJ:
53118740310
Emissão:
19/06/2018
Plano Interno:
FORMCAPPMMA
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Processo:
146745/2018
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Quarto Batalhão de Polícia Militar/Balsas
Ação:
Valorização, Formação e Capacitação dos Profissionais da Segurança Pública - SSP
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
AVENIDA CONTORNO S/N BAIRRO NAZARE
Municipio:
BALSAS
Estado:
MA
CEP:
65800000
EMPENHO DO VALOR ACIMA REFERENTE A SERVICO PEDAGOGICO DA DISCIPLINA DE ETICA PARA O 1 PELOTAO DO CFSD 2018
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2018NE00102 | 19/06/2018 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.466,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DO VALOR ACIMA REFERENTE A SERVICO PEDAGOGICO DA DISCIPLINA DE ETICA PARA O 1 PELOTAO DO CFSD 2018
|
2018NE00102 | 19/06/2018 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL00102 | 22/06/2018 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00099 | 22/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06579 OB - 2018OB00099 MOTIVO OB crd.BB - CPF/CNPJ n-o confere 23062018
|
2018NS00006 | 22/06/2018 | 0,00 | 0,00 | -1.200,00 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00125 | 04/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00159 | 05/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DE ORDEM BANCARIA
|
2018GR00003 | 05/09/2018 | 0,00 | 0,00 | -1.200,00 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06792 OB - 2018OB00159 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 07092018
|
2018NS00015 | 06/09/2018 | 0,00 | 0,00 | -1.200,00 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00161 | 11/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06806 OB - 2018OB00161 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 13092018
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2018NS00016 | 11/09/2018 | 0,00 | 0,00 | -1.200,00 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00164 | 14/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06902 OB - 2018OB00125 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 26102018
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2018NS00028 | 16/10/2018 | 0,00 | 0,00 | -1.200,00 |
PAGAMENTO (881884)
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2018NS00083 | 21/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
PAGAMENTO (881884)
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2018NS00099 | 21/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 266,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
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