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NOTA DE EMPENHO 2018NE01330

Favorecido

MARIA ALAIR LODI
R$ 108.000,00
 

CPF/CNPJ:

70503109720

Emissão:

28/05/2018

Plano Interno:

LOCAIMOVEL

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

Processo:

93688/2018.

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Segurança Pública

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Endereço:

RUA DO PIQUIZEIRO, 01 JD.S.CRISTOVAO - TIRIRICAL

Municipio:

SAO LUIS

Estado:

MA

CEP:

65055450

Descrição

REF.A LOCA.DO IMOVEL SITUADO NA RUA ISRAEL,PROJETADA,N.01-QRA.252,SALAS 28,29,37 E 40 - LOTEA.JARDIMSAO CRISTOVAO,SAO LUIS-MAONDE FUNCIONA 11.DISTRITOPOLICIAL,CT.44/2015,ABR.,2018.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE01330 28/05/2018 12.000,01 108.000,00 88.861,28
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.A LOCA.DO IMOVEL SITUADO NA RUA ISRAEL,PROJETADA,N.01-QRA.252,SALAS 28,29,37 E 40 - LOTEA.JARDIMSAO CRISTOVAO,SAO LUIS-MAONDE FUNCIONA 11.DISTRITOPOLICIAL,CT.44/2015,ABR.,2018.
2018NE01330 28/05/2018 12.000,01 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF. REFORCO DE EMPENHO,LOCACAO DE IMOVEL,CT.044/2015/ASSEJUR/SEGEP,IMOVELSITUADO NA R. ISRAEL/PRO-JETADA, N 01 QD.252,SALAS28,29,36,37 E 40 LOTEA-MENTO JARDIM SAO CRISTO-VAO/BAIRRO SAO CRISTOVAO.NESTA CIDAD
2018NE01586 15/06/2018 12.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.1330/2018REF.LOCA.DE IMOVEL SITUA DO NA RUA ISRAEL//PROJETADA,N.01-QDRA.252-SALAS 2829,36,37 E 40-LOTEA.JARDIM SAO CRISTO.,B.SAO CRIS TOVAO,NESTA CIDADE,CT.44/2015.
2018NE02008 19/07/2018 12.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF. LOCACAO DE IMOVEL NOMES DE JUL/18, CT.LOCACAON 044/2015/ASSEJUR/SEGEP,CUJO OBJETO E O IMOVELSITUADO NA RUA ISRAEL OUPROJETADA, N 01 QD.252,SALAS 28,29,36,37 E 40 LOTEAMENTO JARDIM SAO CRIS-TOVAO, SAO
2018NE02233 13/08/2018 12.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.1330/2018REF.A LOCA.DO IMOVEL,AGO.2018,CT.44/2015.
2018NE02560 12/09/2018 12.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.1330/2018REF.A LOCA.DE IMOVEL,SET.2018,CT.44/2015.
2018NE02921 11/10/2018 12.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.1330/2018REF.A LOAC.DE IMOVEL,OUT.2018,CT.44/2015.
2018NE03257 14/11/2018 12.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.1330/2018REF.A LOCA.DO IMOVEL,NOV.2018,CT.44/2015.
2018NE03522 29/11/2018 12.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.1330/2018REF.A LOCA.DE IMOVEL,DEZ.2018,CT.44/2015.
2018NE03816 19/12/2018 12.000,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: REF.A ANULA.PARCIAL DO EMPENHO N.01330/2018.
2018NE03936 27/12/2018 -0,01 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL04284 28/05/2018 0,00 12.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL04806 15/06/2018 0,00 12.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL06105 19/07/2018 0,00 12.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL06747 13/08/2018 0,00 12.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL08244 13/09/2018 0,00 12.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL09382 15/10/2018 0,00 12.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL10603 16/11/2018 0,00 12.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL11289 29/11/2018 0,00 12.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL12297 20/12/2018 0,00 12.000,00 0,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB01541 07/06/2018 0,00 0,00 12.000,00
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2018OB02050 17/07/2018 0,00 0,00 2.430,60
PAGAMENTO (700214)
2018OB02048 17/07/2018 0,00 0,00 9.569,40
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2018OB02379 09/08/2018 0,00 0,00 2.430,64
PAGAMENTO (700214)
2018OB02378 09/08/2018 0,00 0,00 9.569,36
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2018OB02937 20/09/2018 0,00 0,00 2.430,64
PAGAMENTO (700214)
2018OB02936 20/09/2018 0,00 0,00 9.569,36
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2018OB03225 11/10/2018 0,00 0,00 2.430,64
PAGAMENTO (700214)
2018OB03224 11/10/2018 0,00 0,00 9.569,36
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2018OB03531 13/11/2018 0,00 0,00 2.430,64
PAGAMENTO (700214)
2018OB03530 13/11/2018 0,00 0,00 9.569,36
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2018OB03936 29/11/2018 0,00 0,00 2.430,64
PAGAMENTO (700214)
2018OB03935 29/11/2018 0,00 0,00 9.569,36
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2018NL12554 31/12/2018 0,00 0,00 2.430,64
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2018NL12623 31/12/2018 0,00 0,00 2.430,64

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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