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NOTA DE EMPENHO 2018NE01443

Favorecido

REGINA CARDOSO FERREIRA BOUERES
R$ 28.800,00
 

CPF/CNPJ:

10047433353

Emissão:

05/06/2018

Plano Interno:

LOCAIMOVEL

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

Processo:

111790/18

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Segurança Pública

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Endereço:

RUA NICOLAU ALMEIDA, 51 - CENTRO

Municipio:

MIRINZAL

Estado:

MA

CEP:

65265000

Descrição

REF. CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL 32/13ASSEJUR/SEGEP,IMOVEL SITUADO A RUA NICOLAU TOLENTINO ALMEIDAS/N,MIRINZAL,CENTRO PARA FUNCIONAR A DEPOL DA CIDADE, MES DE ABRIL/18

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE01443 05/06/2018 3.200,01 28.800,00 22.650,40
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL 32/13ASSEJUR/SEGEP,IMOVEL SITUADO A RUA NICOLAU TOLENTINO ALMEIDAS/N,MIRINZAL,CENTRO PARA FUNCIONAR A DEPOL DA CIDADE, MES DE ABRIL/18
2018NE01443 05/06/2018 3.200,01 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: RELATIVO A LOCACAO DO IMOVEL REF.CT32/13ASSEJUR/SEGEP,CUJO OBJETO E O IMO=VEL,SITUADO A RUA NICOLAUTOLENTINO ALMEIDA,S/N,CENTRO-MIRINZAL-MA,PARA FUNCIONAR A DEPOL DA CIDADE MAI/18, PROC,138929/18
2018NE01589 15/06/2018 3.200,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF. LOCACAO DE IMOVEL NOMES DE JUL/18, CT.LOCACAON 032/2013/SEGEP CUJOOBJETO E O IMOVEL SITUA-DO NA RUA NICOLAU TOLEN-TINO ALMEIDA, S/N CENTRO,MIRINZAL-MA. PROC.189732/2018
2018NE02231 13/08/2018 3.200,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: RELATIVO LOCACAO DE IMO VEL PARA FUNCIONAL ADEPOLDE POLICIA CIVIL,DE MI RINZAL-MA, JUN/18 CT32/13SEGEP,PROC-189749/18
2018NE02232 13/08/2018 3.200,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.1443/2018REF.A LOCA.DO IMOVEL,AGO.2018,CT.32/2013.
2018NE02562 12/09/2018 3.200,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.1443/2018REF.A LOCA.DE IMOVEL,SET.2018,CT.32/2013.
2018NE02926 11/10/2018 3.200,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: RELATIVO AO CONTRATO DE -LOCACAO DE IMOVEL CT32/13SEGEP,MIRINZAL OUT/18 PARA FUNCIONAR A DEPOL DACIDADE DE MIRINZAL-MA
2018NE03238 14/11/2018 3.200,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.1443/2018REF.A LOCA.DE IMOVEL,NOV.2018,CT.32/2013.
2018NE03527 29/11/2018 3.200,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.1443/2018REF.A LOCA.DE IMOVEL,DEZ.2018,CT.32/2013.
2018NE03807 19/12/2018 3.200,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: REF.A ANULA.PARCIAL DO EMPENHO N.01443/2018.
2018NE03959 27/12/2018 -0,01 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL04447 05/06/2018 0,00 3.200,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL04812 15/06/2018 0,00 3.200,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL06739 13/08/2018 0,00 3.200,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL06750 13/08/2018 0,00 3.200,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL08232 13/09/2018 0,00 3.200,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL09386 15/10/2018 0,00 3.200,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL10580 14/11/2018 0,00 3.200,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL11303 29/11/2018 0,00 3.200,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL12284 20/12/2018 0,00 3.200,00 0,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB01554 07/06/2018 0,00 0,00 3.200,00
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2018OB02067 17/07/2018 0,00 0,00 125,20
PAGAMENTO (700214)
2018OB02063 17/07/2018 0,00 0,00 3.074,80
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2018OB02777 04/09/2018 0,00 0,00 125,20
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2018OB02797 04/09/2018 0,00 0,00 127,20
PAGAMENTO (700214)
2018OB02776 04/09/2018 0,00 0,00 3.074,80
PAGAMENTO (700214)
2018OB02796 04/09/2018 0,00 0,00 3.072,80
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2018OB03228 11/10/2018 0,00 0,00 125,20
PAGAMENTO (700214)
2018OB03227 11/10/2018 0,00 0,00 3.074,80
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2018OB03535 13/11/2018 0,00 0,00 125,20
PAGAMENTO (700214)
2018OB03534 13/11/2018 0,00 0,00 3.074,80
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2018OB03979 29/11/2018 0,00 0,00 125,20
PAGAMENTO (700214)
2018OB03978 29/11/2018 0,00 0,00 3.074,80
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2018NL12559 31/12/2018 0,00 0,00 125,20
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2018NL12605 31/12/2018 0,00 0,00 125,20

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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