CPF/CNPJ:
03286862398
Emissão:
22/05/2018
Plano Interno:
LOCAIMOVEL
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Processo:
105895/2018.
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA JOAQUIM SERRA N. 107 CENTRO
Municipio:
CURURUPU
Estado:
MA
CEP:
65268000
REF.A LOCA.DO IMOVEL SITUADO NA RUA CORONEL FARIASS/N, BAIRRO SAO BENEDITOCURURUPU-MA,ONDE FUNCIONADESTACAMENTO DA POLICIAMILITAR DO ESTADO DO MA,CT.N.11/2016,ABR.2018.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2018NE01234 | 22/05/2018 | 800,01 | 5.500,00 | 5.500,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.A LOCA.DO IMOVEL SITUADO NA RUA CORONEL FARIASS/N, BAIRRO SAO BENEDITOCURURUPU-MA,ONDE FUNCIONADESTACAMENTO DA POLICIAMILITAR DO ESTADO DO MA,CT.N.11/2016,ABR.2018.
|
2018NE01234 | 22/05/2018 | 800,01 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: RELATIVO AO REFORCO DA NE1234/18,REF.AO CT11/16/ ASSEJUR/SSPMA,CUJO OBJETOE A LOCACAO DO IMOVEL SITO A RUA CORONEL FARIAS S/N,BAIRRO S.BENEDITO,CU RURUPU/MA,PROC,138940/18 MAI/18, PARA FUNCIONAR O DESTACAMENT
|
2018NE01601 | 15/06/2018 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.1234/2018REF.A LOCA.DO IMOVEL SITUADO NA RUA CORONEL FARIASN.157-B.SAO BENEDITO,CURURUPU-MA,JUN.2018,CT.11/16
|
2018NE02062 | 24/07/2018 | 3.900,00 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CACELAMENTO DA NE1234
|
2018NE03932 | 27/12/2018 | -0,01 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL04075 | 22/05/2018 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL04799 | 15/06/2018 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL06235 | 24/07/2018 | 0,00 | 3.900,00 | 0,00 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01534 | 07/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01867 | 09/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB02387 | 09/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 241,37 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02386 | 09/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.658,63 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
,