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NOTA DE EMPENHO 2018NE01234

Favorecido

ANA CAROLINA SILVA MONTEIRO
R$ 5.500,00
 

CPF/CNPJ:

03286862398

Emissão:

22/05/2018

Plano Interno:

LOCAIMOVEL

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

Processo:

105895/2018.

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Segurança Pública

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Endereço:

RUA JOAQUIM SERRA N. 107 CENTRO

Municipio:

CURURUPU

Estado:

MA

CEP:

65268000

Descrição

REF.A LOCA.DO IMOVEL SITUADO NA RUA CORONEL FARIASS/N, BAIRRO SAO BENEDITOCURURUPU-MA,ONDE FUNCIONADESTACAMENTO DA POLICIAMILITAR DO ESTADO DO MA,CT.N.11/2016,ABR.2018.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE01234 22/05/2018 800,01 5.500,00 5.500,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.A LOCA.DO IMOVEL SITUADO NA RUA CORONEL FARIASS/N, BAIRRO SAO BENEDITOCURURUPU-MA,ONDE FUNCIONADESTACAMENTO DA POLICIAMILITAR DO ESTADO DO MA,CT.N.11/2016,ABR.2018.
2018NE01234 22/05/2018 800,01 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: RELATIVO AO REFORCO DA NE1234/18,REF.AO CT11/16/ ASSEJUR/SSPMA,CUJO OBJETOE A LOCACAO DO IMOVEL SITO A RUA CORONEL FARIAS S/N,BAIRRO S.BENEDITO,CU RURUPU/MA,PROC,138940/18 MAI/18, PARA FUNCIONAR O DESTACAMENT
2018NE01601 15/06/2018 800,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.1234/2018REF.A LOCA.DO IMOVEL SITUADO NA RUA CORONEL FARIASN.157-B.SAO BENEDITO,CURURUPU-MA,JUN.2018,CT.11/16
2018NE02062 24/07/2018 3.900,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: CACELAMENTO DA NE1234
2018NE03932 27/12/2018 -0,01 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL04075 22/05/2018 0,00 800,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL04799 15/06/2018 0,00 800,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL06235 24/07/2018 0,00 3.900,00 0,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB01534 07/06/2018 0,00 0,00 800,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB01867 09/07/2018 0,00 0,00 800,00
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2018OB02387 09/08/2018 0,00 0,00 241,37
PAGAMENTO (700214)
2018OB02386 09/08/2018 0,00 0,00 3.658,63

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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+

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