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NOTA DE EMPENHO 2018NE00024

Favorecido

MARIA EUNICE CAMPOS BRUSSIO
R$ 7.672,80
 

CPF/CNPJ:

25386328387

Emissão:

16/02/2018

Plano Interno:

MANUTENCAO

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

Processo:

29537/2018

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Educação

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO

Endereço:

TRAV. DA FORTUNA 296 MONTE CASTELO

Municipio:

SAO LUIS - 232.10.74

Estado:

MA

CEP:

65000000

Descrição

EMP.REF.AO PAGAMENTO DEJETONS DO MES DE JANEIRO/2018.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00024 16/02/2018 7.672,80 7.672,80 7.672,80
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMP.REF.AO PAGAMENTO DEJETONS DO MES DE JANEIRO/2018.
2018NE00024 16/02/2018 7.672,80 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515085)
2018NL00059 16/02/2018 0,00 -6.432,14 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2018NL00009 16/02/2018 0,00 6.432,14 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2018NL00080 19/02/2018 0,00 7.672,80 0,00
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2018OB00079 19/02/2018 0,00 0,00 1.240,66
PAGAMENTO (700214)
2018OB00078 19/02/2018 0,00 0,00 6.432,14

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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+

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