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NOTA DE EMPENHO 2018NE02777

Favorecido

GILMARTIM MENESES DA SILVA
R$ 15.500,00
 

CPF/CNPJ:

01575440369

Emissão:

16/11/2018

Plano Interno:

EQUIPACULT

Função:

CULTURA

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

Processo:

235435/2018

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Produção e Difusão Cultural

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Cultura

Ação:

Fortalecimento dos Equipamentos Culturais

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Endereço:

R,COLOMBIA 12A QD.46 SOL E MAR

Municipio:

SAO LUIS

Estado:

MA

CEP:

65010000

Descrição

VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE A CONTRATACAODE SERVICOS ARTISTICO PROFICIONAL PARA O CENTRO DECULTURA DA CIDADE DEITAPECURU-MA (MURAL CENTRO CULTURAL DE ITAPECURU-GRAFITES)

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE02777 16/11/2018 15.500,00 15.500,00 15.500,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE A CONTRATACAODE SERVICOS ARTISTICO PROFICIONAL PARA O CENTRO DECULTURA DA CIDADE DEITAPECURU-MA (MURAL CENTRO CULTURAL DE ITAPECURU-GRAFITES)
2018NE02777 16/11/2018 15.500,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515085)
2018NL05069 16/11/2018 0,00 -15.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2018NL05066 14/12/2018 0,00 15.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2018NL05070 14/12/2018 0,00 15.500,00 0,00
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2018NL05379 21/12/2018 0,00 0,00 3.222,35
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS
2018OB04236 27/12/2018 0,00 0,00 621,03
PAGAMENTO (700214)
2018OB04228 27/12/2018 0,00 0,00 10.881,62
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB04237 27/12/2018 0,00 0,00 775,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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