CPF/CNPJ:
08828429000183
Emissão:
25/05/2018
Plano Interno:
FORTFAMILIA
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Processo:
112154/18
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Proteção e Promoção Social
Unidade Gestora:
Fundo Estadual de Assistência Social
Ação:
Serviços de Proteção Social Básica
Fonte:
TRANSF.REC.SIST. UNICO DE ASSIST.SOCIAL-SUAS
EMPENHO REF. A LOCACAO DEVEICULOS TIPO CAMINHONETECABINE DUPLA, SEM MOTORISTA PARA ATENDER O PROGRA-MA CRIANCA FELIZ/FEAS.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2018NE00277 | 25/05/2018 | 114.975,00 | 98.550,00 | 98.550,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. A LOCACAO DEVEICULOS TIPO CAMINHONETECABINE DUPLA, SEM MOTORISTA PARA ATENDER O PROGRA-MA CRIANCA FELIZ/FEAS.
|
2018NE00277 | 25/05/2018 | 114.975,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2018NL00686 | 16/07/2018 | 0,00 | 16.425,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510082)
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2018NL00864 | 15/08/2018 | 0,00 | 16.425,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2018NL01048 | 19/09/2018 | 0,00 | 16.425,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510082)
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2018NL01220 | 17/10/2018 | 0,00 | 16.425,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510082)
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2018NL01447 | 19/11/2018 | 0,00 | 16.425,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2018NL01628 | 12/12/2018 | 0,00 | 16.425,00 | 0,00 |
PAGAMENTO (700214)
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2018OB00524 | 16/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 16.425,00 |
PAGAMENTO (700214)
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2018OB00653 | 15/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 16.425,00 |
PAGAMENTO (700214)
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2018OB00872 | 19/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 16.425,00 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00977 | 17/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 16.425,00 |
PAGAMENTO (700214)
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2018OB01100 | 19/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 16.425,00 |
PAGAMENTO (700214)
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2018OB01159 | 12/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 16.425,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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