Voltar

NOTA DE EMPENHO 2018NE00277

Favorecido

LOCADORA CONTE LTDA
R$ 114.975,00
 

CPF/CNPJ:

08828429000183

Emissão:

25/05/2018

Plano Interno:

FORTFAMILIA

Função:

ASSISTENCIA SOCIAL

Natureza de Despesa:

PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO

Processo:

112154/18

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Proteção e Promoção Social

Unidade Gestora:

Fundo Estadual de Assistência Social

Ação:

Serviços de Proteção Social Básica

Fonte:

TRANSF.REC.SIST. UNICO DE ASSIST.SOCIAL-SUAS

Descrição

EMPENHO REF. A LOCACAO DEVEICULOS TIPO CAMINHONETECABINE DUPLA, SEM MOTORISTA PARA ATENDER O PROGRA-MA CRIANCA FELIZ/FEAS.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00277 25/05/2018 114.975,00 98.550,00 98.550,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. A LOCACAO DEVEICULOS TIPO CAMINHONETECABINE DUPLA, SEM MOTORISTA PARA ATENDER O PROGRA-MA CRIANCA FELIZ/FEAS.
2018NE00277 25/05/2018 114.975,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510082)
2018NL00686 16/07/2018 0,00 16.425,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510082)
2018NL00864 15/08/2018 0,00 16.425,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510082)
2018NL01048 19/09/2018 0,00 16.425,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510082)
2018NL01220 17/10/2018 0,00 16.425,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510082)
2018NL01447 19/11/2018 0,00 16.425,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510082)
2018NL01628 12/12/2018 0,00 16.425,00 0,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB00524 16/07/2018 0,00 0,00 16.425,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB00653 15/08/2018 0,00 0,00 16.425,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB00872 19/09/2018 0,00 0,00 16.425,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB00977 17/10/2018 0,00 0,00 16.425,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB01100 19/11/2018 0,00 0,00 16.425,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB01159 12/12/2018 0,00 0,00 16.425,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
l

+

,