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NOTA DE EMPENHO 2018NE03853

Favorecido

PAULO MAURICIO DA SILVA SANTANA
R$ 3.940,56
 

CPF/CNPJ:

97217484553

Emissão:

18/05/2018

Plano Interno:

MANUTPRISAO

Função:

DIREITOS DA CIDADANIA

Natureza de Despesa:

MATERIAL DE CONSUMO

Processo:

103705/18

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado de Administração Peniten

Ação:

Manutenção das Unidades Prisionais

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Endereço:

SEJAP SEJAP

Municipio:

SAOLUIS

Estado:

MA

CEP:

65000000

Descrição

EMPENHO REF ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COMMATERIAL DE CONSUMO CONF.RA44/2018

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE03853 18/05/2018 4.000,00 3.940,56 3.940,56
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COMMATERIAL DE CONSUMO CONF.RA44/2018
2018NE03853 18/05/2018 4.000,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: DEVOLUCAO DE SALDO DE ADIANTAMENTO DA CA-44 CONFORME A COMPROVACAO DO PROCESS O N.183952/18
2018NE08989 09/10/2018 -59,44 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515019)
2018NL10732 18/05/2018 0,00 -59,44 0,00
LIQUIDAÇÃO (510019)
2018NL04566 18/05/2018 0,00 4.000,00 0,00
PAGAMENTO (700020)

Pgto em favor de: 13127340000120 - SECRETARIA DE EST. DA JUST.ADM PENITENCIARIA
2018OB04002 23/05/2018 0,00 0,00 4.000,00
PAGAMENTO (540863)
Descrição:
2018NL10730 09/10/2018 0,00 0,00 3.940,56
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (540866)
2018NL10730 09/10/2018 0,00 0,00 -3.940,56
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705020)
Descrição: ESTORNO DA OB 04002
2018GR00172 09/10/2018 0,00 0,00 -59,44

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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+

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