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NOTA DE EMPENHO 2018NE01286

Favorecido

MAURICIO MONTEIRO COSTA JUNIOR
R$ 2.999,87
 

CPF/CNPJ:

95839399353

Emissão:

08/03/2018

Plano Interno:

MANUTPRISAO

Função:

DIREITOS DA CIDADANIA

Natureza de Despesa:

MATERIAL DE CONSUMO

Processo:

51413/18

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado de Administração Peniten

Ação:

Manutenção das Unidades Prisionais

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Endereço:

SAO LUIS

Municipio:

SAO LUIS

Estado:

MA

CEP:

65000000

Descrição

EMPENHO REF ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPEAS COM MATERIAL DE CONSUMO CONF.RA24/18.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE01286 08/03/2018 3.000,00 2.999,87 2.999,87
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPEAS COM MATERIAL DE CONSUMO CONF.RA24/18.
2018NE01286 08/03/2018 3.000,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: DEVOLUCAO DE SALDO DE ADIANTAMENTO DA CA-24 CONFORME PROCESSO DE COMPROVACAO N.156318/18
2018NE05450 04/07/2018 -0,13 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515019)
2018NL06558 08/03/2018 0,00 -0,13 0,00
LIQUIDAÇÃO (510019)
2018NL01364 08/03/2018 0,00 3.000,00 0,00
PAGAMENTO (700020)

Pgto em favor de: 13127340000120 - SECRETARIA DE EST. DA JUST.ADM PENITENCIARIA
2018OB01629 16/03/2018 0,00 0,00 3.000,00
PAGAMENTO (540863)
Descrição:
2018NL06557 04/07/2018 0,00 0,00 2.999,87
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (540866)
2018NL06557 04/07/2018 0,00 0,00 -2.999,87
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705020)
Descrição: ESTORNO DA OB01629
2018GR00076 04/07/2018 0,00 0,00 -0,13

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
l

+

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