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NOTA DE EMPENHO 2018NE04170

Favorecido

JAMES PRAZERES DE SOUSA
R$ 1.379,00
 

CPF/CNPJ:

40599680300

Emissão:

28/05/2018

Plano Interno:

MANUTPRISAO

Função:

DIREITOS DA CIDADANIA

Natureza de Despesa:

MATERIAL DE CONSUMO

Processo:

103046/18

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado de Administração Peniten

Ação:

Manutenção das Unidades Prisionais

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Endereço:

R TEODORO ANTONIO BATALHA

Municipio:

SAO LUIS 235 0386

Estado:

MA

CEP:

00065075

Descrição

EMPENHO REFERENTE ADIANTAMENTO PARA CUSTIAR DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO CONFORME A R.A 43/18

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE04170 28/05/2018 3.000,00 1.379,00 1.379,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE ADIANTAMENTO PARA CUSTIAR DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO CONFORME A R.A 43/18
2018NE04170 28/05/2018 3.000,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: DEVOLUCAO DE SALDO DE ADIANTAMENTO DA CA-43 DO PROCESSO N.208392/18
2018NE07729 31/08/2018 -1.621,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515019)
2018NL09173 28/05/2018 0,00 -1.621,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510019)
2018NL05000 28/05/2018 0,00 3.000,00 0,00
PAGAMENTO (700020)

Pgto em favor de: 13127340000120 - SECRETARIA DE EST. DA JUST.ADM PENITENCIARIA
2018OB04262 29/05/2018 0,00 0,00 3.000,00
PAGAMENTO (540863)
Descrição:
2018NL09171 31/08/2018 0,00 0,00 1.379,00
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (540866)
2018NL09171 31/08/2018 0,00 0,00 -1.379,00
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705020)
Descrição: ESTORNO DA OB04262
2018GR00130 31/08/2018 0,00 0,00 -1.621,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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