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NOTA DE EMPENHO 2018NE00623

Favorecido

LIANA MARIA FURTADO GOMES
R$ 990,68
 

CPF/CNPJ:

17970997368

Emissão:

19/02/2018

Plano Interno:

MANUTPRISAO

Função:

DIREITOS DA CIDADANIA

Natureza de Despesa:

MATERIAL DE CONSUMO

Processo:

37950/2018

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado de Administração Peniten

Ação:

Manutenção das Unidades Prisionais

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Endereço:

SAO LUIS

Municipio:

SAO LUIS

Estado:

MA

CEP:

65000000

Descrição

EMPENHO REF. ADIANTAMENTOPARA CUSTEIO DE MATERIAL-DE CONSUMO, CONF. RA: 11

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00623 19/02/2018 1.000,00 990,68 990,68
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. ADIANTAMENTOPARA CUSTEIO DE MATERIAL-DE CONSUMO, CONF. RA: 11
2018NE00623 19/02/2018 1.000,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: DEVOLUCAO DE SALDO DE ADIANTAMENTO DA CA-11 DA PRESTACAO DE CONTA N.103781/18
2018NE03194 04/05/2018 -9,32 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515019)
2018NL03609 19/02/2018 0,00 -9,32 0,00
LIQUIDAÇÃO (510019)
2018NL00662 19/02/2018 0,00 1.000,00 0,00
PAGAMENTO (700020)
2018OB00615 19/02/2018 0,00 0,00 1.000,00
PAGAMENTO (700020)

Pgto em favor de: 13127340000120 - SECRETARIA DE EST. DA JUST.ADM PENITENCIARIA
2018OB00628 19/02/2018 0,00 0,00 1.000,00
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705020)
Descrição: CANCELAMENTO DA OB00615
2018GR00003 19/02/2018 0,00 0,00 -1.000,00
PAGAMENTO (540863)
Descrição:
2018NL03608 04/05/2018 0,00 0,00 990,68
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (540866)
2018NL03608 04/05/2018 0,00 0,00 -990,68
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705020)
Descrição: ESTORNO DA OB00628
2018GR00036 04/05/2018 0,00 0,00 -9,32

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
l

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