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NOTA DE EMPENHO 2018NE05511

Favorecido

HOME CENTER JACARE MAT.DE CONST.MADEIRAS LTDA
R$ 40.252,30
 

CPF/CNPJ:

10600446000100

Emissão:

05/07/2018

Plano Interno:

MANUTPRISAO

Função:

DIREITOS DA CIDADANIA

Natureza de Despesa:

MATERIAL DE CONSUMO

Processo:

144164/2017

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado de Administração Peniten

Ação:

Manutenção das Unidades Prisionais

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Descrição

COMPENSADO EUCATEX COR BEGE SUPERFICIE LISA E FOSCA, 35 MM COMPENSADO EUCATEX VERTICAL OU HORIZONTAL PARA MES CHAPA ACRILICO TRANSPARENTE, CONSTRUCAO, 6MM

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE05511 05/07/2018 40.252,30 31.593,30 31.593,30
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: COMPENSADO EUCATEX COR BEGE SUPERFICIE LISA E FOSCA, 35 MM COMPENSADO EUCATEX VERTICAL OU HORIZONTAL PARA MES CHAPA ACRILICO TRANSPARENTE, CONSTRUCAO, 6MM
2018NE05511 05/07/2018 40.252,30 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (516202)
2018NL10676 05/07/2018 0,00 -198,60 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (516202)
2018NL10676 05/07/2018 0,00 -208,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (516202)
2018NL10676 05/07/2018 0,00 -1.785,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL08671 24/08/2018 0,00 4.400,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL08671 24/08/2018 0,00 4.250,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL09690 13/09/2018 0,00 3.960,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL09690 13/09/2018 0,00 3.825,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL10663 04/10/2018 0,00 10.200,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL10663 04/10/2018 0,00 1.672,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL10666 04/10/2018 0,00 198,60 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL10666 04/10/2018 0,00 1.785,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL10666 04/10/2018 0,00 208,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL10682 04/10/2018 0,00 198,60 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL10682 04/10/2018 0,00 208,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL11053 24/10/2018 0,00 2.879,70 0,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB07598 31/08/2018 0,00 0,00 8.650,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB08882 02/10/2018 0,00 0,00 7.785,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB09200 11/10/2018 0,00 0,00 11.872,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB09202 11/10/2018 0,00 0,00 406,60
PAGAMENTO (700214)
2018OB10807 13/11/2018 0,00 0,00 2.879,70

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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