CPF/CNPJ:
10600446000100
Emissão:
05/07/2018
Plano Interno:
MANUTPRISAO
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
144164/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Administração Peniten
Ação:
Manutenção das Unidades Prisionais
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
COMPENSADO EUCATEX COR BEGE SUPERFICIE LISA E FOSCA, 35 MM COMPENSADO EUCATEX VERTICAL OU HORIZONTAL PARA MES CHAPA ACRILICO TRANSPARENTE, CONSTRUCAO, 6MM
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2018NE05511 | 05/07/2018 | 40.252,30 | 31.593,30 | 31.593,30 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: COMPENSADO EUCATEX COR BEGE SUPERFICIE LISA E FOSCA, 35 MM COMPENSADO EUCATEX VERTICAL OU HORIZONTAL PARA MES CHAPA ACRILICO TRANSPARENTE, CONSTRUCAO, 6MM
|
2018NE05511 | 05/07/2018 | 40.252,30 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(516202)
|
2018NL10676 | 05/07/2018 | 0,00 | -198,60 | 0,00 |
CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(516202)
|
2018NL10676 | 05/07/2018 | 0,00 | -208,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(516202)
|
2018NL10676 | 05/07/2018 | 0,00 | -1.785,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL08671 | 24/08/2018 | 0,00 | 4.400,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL08671 | 24/08/2018 | 0,00 | 4.250,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL09690 | 13/09/2018 | 0,00 | 3.960,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL09690 | 13/09/2018 | 0,00 | 3.825,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL10663 | 04/10/2018 | 0,00 | 10.200,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL10663 | 04/10/2018 | 0,00 | 1.672,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL10666 | 04/10/2018 | 0,00 | 198,60 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL10666 | 04/10/2018 | 0,00 | 1.785,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL10666 | 04/10/2018 | 0,00 | 208,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL10682 | 04/10/2018 | 0,00 | 198,60 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL10682 | 04/10/2018 | 0,00 | 208,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL11053 | 24/10/2018 | 0,00 | 2.879,70 | 0,00 |
PAGAMENTO (700214)
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2018OB07598 | 31/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 8.650,00 |
PAGAMENTO (700214)
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2018OB08882 | 02/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.785,00 |
PAGAMENTO (700214)
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2018OB09200 | 11/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 11.872,00 |
PAGAMENTO (700214)
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2018OB09202 | 11/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 406,60 |
PAGAMENTO (700214)
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2018OB10807 | 13/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.879,70 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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