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NOTA DE EMPENHO 2018NE00359

Favorecido

SUCESSO COMERCIO E SERVICOS EIRELI
R$ 17.500,00
 

CPF/CNPJ:

17754712000107

Emissão:

12/09/2018

Plano Interno:

MANUTENCAO

Função:

DESPORTO E LAZER

Natureza de Despesa:

MATERIAL DE CONSUMO

Processo:

123490/2018

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Incentivo ao Esporte e Lazer - Mais Esporte e Lazer

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado do Esporte e Lazer

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Descrição

CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA HP 670, REFERENCIA CZ114S, NA COR AZUL CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA HP 670, REFERENCIA CZ15S, NA COR MAGENTA CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA HP 670, REFERENCIA CZ116S,

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00359 12/09/2018 17.500,00 17.500,00 17.500,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA HP 670, REFERENCIA CZ114S, NA COR AZUL CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA HP 670, REFERENCIA CZ15S, NA COR MAGENTA CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA HP 670, REFERENCIA CZ116S,
2018NE00359 12/09/2018 17.500,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL01714 19/11/2018 0,00 261,70 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL01714 19/11/2018 0,00 261,70 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL01714 19/11/2018 0,00 261,70 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL01714 19/11/2018 0,00 281,75 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL01715 19/11/2018 0,00 310,05 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL01715 19/11/2018 0,00 1.475,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL01715 19/11/2018 0,00 1.589,20 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL01715 19/11/2018 0,00 1.317,70 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL01716 19/11/2018 0,00 1.317,70 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL01716 19/11/2018 0,00 706,68 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL01716 19/11/2018 0,00 706,68 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL01716 19/11/2018 0,00 706,68 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL01717 19/11/2018 0,00 1.914,60 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL01717 19/11/2018 0,00 1.914,60 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL01717 19/11/2018 0,00 1.186,50 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL01717 19/11/2018 0,00 708,04 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL01718 19/11/2018 0,00 183,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL01718 19/11/2018 0,00 65,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL01718 19/11/2018 0,00 191,70 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL01718 19/11/2018 0,00 301,50 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL01719 19/11/2018 0,00 191,10 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL01719 19/11/2018 0,00 390,55 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL01719 19/11/2018 0,00 339,50 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL01719 19/11/2018 0,00 669,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL01720 19/11/2018 0,00 248,37 0,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB00934 28/12/2018 0,00 0,00 17.500,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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