Voltar

NOTA DE EMPENHO 2018NE00081

Favorecido

JOSE JULIO DE C GOMES
R$ 546,06
 

CPF/CNPJ:

03787567372

Emissão:

09/04/2018

Plano Interno:

MANUTESPORT

Função:

DESPORTO E LAZER

Natureza de Despesa:

MATERIAL DE CONSUMO

Processo:

35896/2018

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Incentivo ao Esporte e Lazer - Mais Esporte e Lazer

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado do Esporte e Lazer

Ação:

Manutenção e Conservação dos Espaços de Esporte e Lazer

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Endereço:

R.11 QDA.18 CASA 14

Municipio:

SAO LUIS FONE 098 236 7326

Estado:

MA

CEP:

00065070

Descrição

REF.ADIANTAMENTO P/OCOR- RER COM DESPESAS DE MATE-RIAL DE CONSUMO CONFORME RA N.01/2018.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00081 09/04/2018 2.000,00 546,06 546,06
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.ADIANTAMENTO P/OCOR- RER COM DESPESAS DE MATE-RIAL DE CONSUMO CONFORME RA N.01/2018.
2018NE00081 09/04/2018 2.000,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARCIAL DA NE 81/2018
2018NE00171 16/05/2018 -1.453,94 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515019)
2018NL00671 09/04/2018 0,00 -1.453,94 0,00
LIQUIDAÇÃO (510019)
2018NL00384 09/04/2018 0,00 2.000,00 0,00
PAGAMENTO (700020)

Pgto em favor de: 05506465000132 - SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE
2018OB00122 11/04/2018 0,00 0,00 2.000,00
PAGAMENTO (540863)
Descrição:
2018NL00674 16/05/2018 0,00 0,00 546,06
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (540866)
2018NL00674 16/05/2018 0,00 0,00 -546,06
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705020)
Descrição: CANCELAMENTO PARCIAL DA OB 122
2018GR00011 16/05/2018 0,00 0,00 -1.453,94

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
l

+

,