CPF/CNPJ:
89253710225
Emissão:
08/11/2018
Plano Interno:
MANUTSUL
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
0260130/2018
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual da Região Tocantina do
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
Endereço:
UEMA
Municipio:
UEMA
Estado:
MA
CEP:
65000000
VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO CARTAO CORPORATIVO P/DESPESAS COM MATERIAIS.(ITEM.30063)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2018NE01955 | 08/11/2018 | 750,00 | 750,00 | 750,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO CARTAO CORPORATIVO P/DESPESAS COM MATERIAIS.(ITEM.30063)
|
2018NE01955 | 08/11/2018 | 750,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510019)
|
2018NL04316 | 08/11/2018 | 0,00 | 750,00 | 0,00 |
PAGAMENTO (700020)
Pgto em favor de: 26677304000181 - UNIVERSIDADE EST.DA REG. TOC.DO MA - UEMASUL |
2018OB04248 | 08/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 750,00 |
PAGAMENTO (700020)
Pgto em favor de: 26677304000181 - UNIVERSIDADE EST.DA REG. TOC.DO MA - UEMASUL |
2018OB04330 | 19/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 750,00 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705020)
Descrição: CANCELAMENTO DE ORDEM BANCARIA FEITO COM CREDOR ERRADO
|
2018GR00062 | 19/11/2018 | 0,00 | 0,00 | -750,00 |
PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2018NL04863 | 18/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 750,00 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(540866)
|
2018NL04863 | 18/12/2018 | 0,00 | 0,00 | -750,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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