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NOTA DE EMPENHO 2018NE01106

Favorecido

ANTONIO PEREIRA DE LUCENA NETO
R$ 2.000,00
 

CPF/CNPJ:

15809552315

Emissão:

19/07/2018

Plano Interno:

CAMPISUL

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

MATERIAL DE CONSUMO

Processo:

158609/2018

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Ensino de Graduação

Unidade Gestora:

Universidade Estadual da Região Tocantina do

Ação:

Manutenção do Campi

Fonte:

RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL

Endereço:

RUA PERNAMBUCO,576 JUCARA FONE.526-1761

Municipio:

IMPERATRIZ

Estado:

MA

CEP:

65900500

Descrição

VALOR REF. ADIANTAMENTO DE CARTAO CORPORATIVO N. 005/2018. PARA DESPESAS COM MATERIAIS. ITEM 30063

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE01106 19/07/2018 2.000,00 2.000,00 2.000,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REF. ADIANTAMENTO DE CARTAO CORPORATIVO N. 005/2018. PARA DESPESAS COM MATERIAIS. ITEM 30063
2018NE01106 19/07/2018 2.000,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510019)
2018NL02575 19/07/2018 0,00 2.000,00 0,00
PAGAMENTO (700020)

Pgto em favor de: 26677304000181 - UNIVERSIDADE EST.DA REG. TOC.DO MA - UEMASUL
2018OB02498 01/08/2018 0,00 0,00 2.000,00
PAGAMENTO (540863)
Descrição:
2018NL02936 16/08/2018 0,00 0,00 145,00
PAGAMENTO (540863)
Descrição:
2018NL02936 16/08/2018 0,00 0,00 160,00
PAGAMENTO (540863)
Descrição:
2018NL02936 16/08/2018 0,00 0,00 559,00
PAGAMENTO (540863)
Descrição:
2018NL02936 16/08/2018 0,00 0,00 1.136,00
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (540866)
2018NL02936 16/08/2018 0,00 0,00 -2.000,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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